Федеральное агентство по образованию
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине "Инновационный менеджмент"
на тему "Бизнес-план ОАО "Снежавтотранс" на 2008-2010 годы"
Выполнила: студентка гр. ФЭМ
Принял: ____________________
Санкт-Петербург 2007
Содержание
1. Титульный лист. 3
2. Резюме. 3
3. План маркетинга. 6
4. Содержание проекта. 7
5. Производственный план. 8
6. Организационный план. 11
7. Оценка риска. 15
8. Коммерческая оценка. 16
Заключение. 22
1. Титульный лист
Согласовано Гл. бухгалтер Терехова И.С. Гл. инженер Иванов Н.М. |
Утверждаю Генеральный директор ОАО "Снежавтотранс" Смирнов С.П. |
БИЗНЕС - План
ОАО "Снежавтотранс" (номер лицензии 16478561)
Адрес: 184682, Мурманская область, ЗАТО г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.1
Генеральный директор: Смирнов С.П., тел. (8-81530) - 62129
ОАО “Снежавтотранс” имеющий производственную площадь 5,12 га
На 2008 - 2010 год
Вид деятельности -
пассажирские перевозки в городе Снежногорске и Мурманской области
Стоимость проекта -
8302 тыс. руб.
г. Снежногорск
май 2007 года
2. Резюме
Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта. Расчеты показателей адаптированы к требованиям и условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования. Бизнес-план является объектом интеллектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.
Настоящий бизнес-план составлен для организации и анализа деятельности новообразовавшегося АТП на базе ранее существовавшего предприятия. В нем описываются основные аспекты деятельности будущего коммерческого предприятия, а именно: пассажирские перевозки в городах Снежногорске, Полярном, Гаджиево, поселке Оленья губа и Мурманской области. А также анализируются проблемы, возникающие в процессе реализации проекта и способы решения этих проблем. Расчеты, приведенные в бизнес-плане, могут быть подвергнуты индексации в зависимости от финансового положения в регионе (возможной инфляции).
Первоначально ОАО "Снежавтотранс" входило в состав АОЗТ "Автобаза № 334" г. Снежногорска, в состав которого входил автобусный парк, который занимался перевозками пассажиров по Мурманской области. После реорганизации АТП в ОАО "Снежавтотранс" будет заниматься не только пассажирскими, но и грузоперевозками в городах Снежногорске, Полярном, Гаджиево, поселке Оленья губа и Мурманской области.
Данная организационно-правовая форма, т.е. открытое акционерное общество, была выбрана неслучайно. Во-первых, наше предприятие можно отнести к небольшим по размеру предприятиям, во-вторых, общество такого типа может быть создано несколькими людьми, в-третьих, его члены несут ответственность по долгам общества, что в свою очередь, с точки зрения кредиторов, можно рассматривать как положительный вид данной формы предпринимательства. Высшим органом ОАО является общее собрание его участников.
В состав ОАО "Снежавтотранс" входит гараж № 1, расположенный в г. Снежногорске, и имеющий производственную площадь 5,12 га. На территории гаража № 1 расположены ремонтные боксы (для проведения ремонта подвижного состава).
Уставной капитал состоит из вкладов участников. Так же сюда входит стоимость основных средств, переданных АОЗТ "Автобаза № 334" г. Снежногорска в собственность ОАО "Снежавтотранс", стоимость производственных запасов и нематериальных активов, что составляет в денежном выражении 8302 тыс. руб.
Судить об эффективности данного предприятия о том, на сколько рациональны его размеры и структура управления, как полно используются его возможности можно только по конечным финансовым результатам деятельности, т.е. по сумме прибыли и уровню рентабельности (см. п.8 "Коммерческая оценка").
Ожидаемые доходы и затраты от реализации проекта.
1 год | 2 год | 3 год | |
Затраты (тыс. руб) | 5662 | 7778 | 8918 |
на перевозки | 5664 | 77521 | 8880 |
в том числе: - ФОТ | 1916 | 2524 | 2576 |
- налоги в затратах | 1030 | 1329 | 1304 |
внеэксплуатационные расходы | 20 | 27 | 37 |
в том числе: - реклама | 5 | 6 | 7 |
НДС в затратах | 272 | 426 | 544 |
Доходы (тыс. руб) | 7428 | 11518 | 13130 |
от перевозок | 7422 | 1151 | 13123 |
штрафы | 1,1 | 1,4 | 2,1 |
от рекламы | 5 | 5,9 | 6,4 |
НДС в доходах | 96 | 138 | 139 |
Из прибыли, полученной после первого года работы предприятия, мы планируем приобрести три автобуса ГАЗель-2705 по цене 200000 руб., повысить заработную плату работникам и начать строительство дополнительных боксов для обслуживания и ремонта подвижного состава.
Из прибыли, полученной во второй год, мы планируем приобрести два автобуса ГАЗель-2705 по цене 200000 руб. и повысить заработную плату, а часть прибыли вложить в незавершенное капитальное строительство.
Часть прибыли, полученной после третьего года работы предприятия, мы планируем выделить на выделение денежных средств на приобретение жилого фонда в средней полосе России работникам, которые отработали на данном предприятии не менее 15 лет, оставшаяся часть прибыли пойдет на приобретение автомобилей.
3. План маркетинга
Сегмент на рынке автотранспортных услуг в трех закрытых административных территориальных объединениях (Снежногорск, Полярный, Скалистый (г. Гаджиево и п. Оленья Губа), в частности пассажирских перевозок, ОАО "Снежавтотранс" занимает наибольшую часть. Данное предприятие практически является монополистом, т.к других автотранспортных предприятий в трех закрытых административных территориальных объединений не существует, за исключением мелких индивидуальных предпринимателей, работающих в данной сфере. Таким образом, доставка пассажиров в эти города осуществляется именно нашим предприятием, которое выполняет доставку рабочих и служащих на градообразующее предприятие ФГУП "СРЗ "Нерпа", с которым заключен договор на коллективные маршрутные и автобусные перевозки.
Так как парк состоит не только из крупногабаритных автобусов, но и из микроавтобусов, то это обеспечивает работу и экономию времени на посадку, высадку и своевременную доставку пассажиров. Качественно и быстро производимый ремонт обеспечивает бесперебойную работу АТП и способствует закреплению за фирмой хорошей репутации.
Хоть предприятие и является практически монополистом, но недостатков в своей работе не допускает, и его работа четко отлажена, выполняется вовремя и без перебоев, чем очень довольны все пассажиры и заказчики. Также поступают заказы и на коллективные перевозки от других предприятий и организаций, так например оказываются услуги школам и детским садам по перевозке детей на различные соревнования, экскурсии и т.п., соответственно недостатка в заказчиках нет.
В нашем городе действует регулированный рынок. Но так как данное предприятие является негосударственным, возможности государственного вмешательства в экономику предприятия ограничиваются, однако существует возможность регулирования на основе государственных законов, контрактов, договоров, соглашений и т.д.
СХЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ.
Государство
ОАО "Снежавтотрас" Посредники Потребители услуг
В настоящее время маркетинговые исследования проводятся недостаточно. Это обусловлено тем, что предприятие имеет как постоянных потребителей автотранспортных услуг, так и кратковременные заказы. Но с увеличением маркетинговых исследований фирма могла бы получать больше прибыли посредствам более выгодных контрактов. В дальнейшем фирма планирует выделять больше средств на рекламу и маркетинговые исследования.
4. Содержание проекта
Деятельность ОАО "Снежавтотранс" направлена на обеспечение перевозки пассажиров по Мурманской области и в трех закрытых административных территориальных объединениях (Снежногорск, Полярный, Скалистый (г. Гаджиево и п. Оленья Губа). Для городских перевозок используются автобусы ГАЗель-2705, которые осуществляют перевозку пассажиров. За исправностью подвижного состава следят руководители низового звена, ремонт подвижного состава осуществляется на территории ОАО "Снежавтортранс" ремонтными рабочими.
Для эффективной, качественной и оперативной работы ОАО "Снежавтотранс" пользуется так же услугами;
Горэлектросети г. Снежногорска, как поставщика электроэнергии.
Мурманской телефонной сети Мурман-Телеком, как предприятия, обеспечивающего бесперебойную телефонную связь.
филиала нефтебазы "Роснефть" г. Снежногорска.
Для роста и процветания предприятия необходимы не только материалы, но и капитал. Инвестором капитала на начальном этапе деятельности ОАО "Снежавтотранс" является филиал Еврокомбанка.
5. Производственный план
Составление плана перевозок обуславливает успешную и согласованную работу АТП. При составлении договора о предоставлении услуг по пассажирским перевозкам, мы принимали во внимание общую вместимость автобусного парка нашего предприятия, то есть какой объем перевозок и пассажирооборот мы сможем обеспечить в планируемом году при максимальном использовании материальных и трудовых ресурсов.
Объем перевозок пассажиров, и пассажирооборот для автобусов определяется умножением среднесписочного числа автомобилей на среднюю пассажировместимость одного автобуса и на коэффициент выпуска автобусов на линию, соответственно в место-километрах. Наряду с этим уточнялись дорожные условия в районах перевозки пассажиров, оговаривались условия оплаты за полученные услуги.
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год |
Среднесписочное число автомобилей, ед. | 7 | 10 | 12 |
Календарное число авто-дней, ав-д | 2555 | 3650 | 4672 |
Автомобиле - дни в работе, ав-д | 2100 | 3000 | 3840 |
Автомобиле-часы в работе, ав-ч | 31500 | 45000 | 57600 |
Общая вместимость, пасс. | 70 | 100 | 128 |
Количество ездок за день, ед | 35 | 50 | 64 |
Общий пробег за год, тыс. км. | 575 | 815 | 1044 |
Пробег с пассажирами за год, тыс. км. | 275 | 406 | 522 |
Количество ездок за год, ед | 1050 | 15000 | 19200 |
Объем перевозок пассажиров за год, тыс. пасс. | 9.2 | 12,2 | 16,7 |
Общий пассажирооборот за год, тыс. пасс. - км. | 1078 | 14884 | 21820 |
ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ.
Как уже было сказано, поставщиком горюче-смазочных материалов является филиал нефтебазы "Роснефть" г. Снежногорска, автозаправочные станции которой находится в г. Снежногорске. Между нефтебазой и ОАО "Снежавтотранс" заключен договор о предоставлении ОАО "Снежавтотранс" ГСМ в требуемых объемах, после предварительной оплаты по безналичному расчету.
Поставщиков запчастей, а так же материалов для ТО, ТР и КР у ОАО "Снежавтотранс" нет, так как в городе нет организации, занимающейся производством или сбытом запчастей и комплектующих изделий. Поэтому приобретение данного вида материалов ОАО "Снежавтотранс" осуществляет путем покупки у частных предпринимателей и в частных фирмах, занимающихся продажей запасных частей и материалов, оплата производится за наличный расчет и по безналичному расчету.
Ниже приведена таблица потребности в материально-технических ресурсах на планируемый период.
ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ.
показатели | 1 год | 2 год | 3 год |
Топливо (т) | |||
Общий пробег автомобилей, тыс. км | 2300 | 2450 | 2610 |
Общий расход топлива, тыс. л | 330,1 | 335,4 | 349,7 |
Общая стоимость топлива, тыс. руб | 656,7 | 863,3 | 1079,6 |
Смазочные и обтирочные материалы | |||
Масло для двигателей: | |||
Общий расход масла, тыс. л | 10,5 | 10,7 | 11,1 |
Общая стоимость масла, тыс. руб | 50,4 | 58,9 | 69,5 |
Масло для трансмиссии: | |||
Общий расход масла, тыс. руб | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Общая стоимость масла, тыс. руб | 10,5 | 10,5 | 12,8 |
Солидол: | |||
Общий расход, т | 0,9 | 1,0 | 1,0_ |
1 Общая стоимость, тыс. руб | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
Керосин: | |||
Общий расход, т | 1,6 | 2,3 | 2,3 |
Общая стоимость, тыс. руб | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
Обтирочные материалы: | |||
Общий расход, кг. | 265,0 | 272,5 | 272,5 |
Общая стоимость, тыс. руб | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
Запчасти и материалы для ТО и ТР | |||
Общий расход запчастей, тыс. руб. | 74,9 | 98,9 | 13,3 |
Общий расход материалов, тыс. руб. | 39,6 | 60,7 | 79,9 |
Шины | |||
Затраты на восстановление и ремонт шин, тыс. ру. | 18,2 | 24,2 | 32,3 |
Итого, тыс. руб. | 772,6 | 1101,5 | 1384,3 |
В соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, техническое обслуживание по периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ подразделяют на следующие виды:
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) - для всех видов подвижного состава ЕО проводится один раз в рабочие сутки, независимо от числа рабочих смен.
Первое техническое обслуживание (ТО-1)
Второе техническое обслуживание (ТО-2)
Сезонное техническое обслуживание (СО) - для всех видов подвижного состава СО выполняется дважды в течение календарного года, перед началом осенне-зимней и весенне-летней эксплуатацией и совмещается с очередным ТО-2
Периодичность ТО определяется пробегом подвижного состава между очередными аналогичными ТО.
ПЛАН ПРОГРАММЫ ПО ТО, ТР И КР.
1 год | 2 год | 3 год | |
Общий пробег автомобилей, тыс. км. | 2300 | 2450 | 2610 |
Количество КР | 4,5 | 5,2 | 5,5 |
Количество ТО-2 | 53,2 | 63,6 | 66,1 |
Количество ТО-1 | 235,8 | 303,0 | 322,0 |
Число ЕО | 2367,2 | 2794,6 | 2849,3 |
Общая трудоемкость, чел-ч. | |||
ЕО | 1182,2 | 1323,2 | 1359,
3 |
ТО-1 | 1400,9 | 1675,2 | 1796,4 |
ТО-2 | 1293,7 | 1464,2 | 1530,2 |
КР | 4685,1 | 5158,1 | 5351,4 |
Всего трудоемкость, чел-ч. | 8561,9 | 9620,7 | 10037,3 |
6. Организационный план
Цели ОАО "Снежавтотранс"
Главные цели | Сопутствующие цели |
1. Высокая оперативность и своевременность в обеспечении потребителей грузовыми перевозками | 1. Обеспечение потребителей услугами высокого качественно - технического уровня в требуемых спросом объемах |
2. Нормальная ритмичная работа всех звеньев производства | 2. Разработка и проведение мероприятий по экономии всех видов ресурсов |
3. Безопасность перевозок грузов | 3. Наиболее полное удовлетворение индивидуальных и коллективных социально - экономических интересов работников по оплате труда и отдыха |
4. Улучшение качества ремонта подвижного состава | 4. Применение современных методов руководства производства |
Наше предприятие можно представить как открытую систему, функционирующую в окружающей среде и взаимодействующей с ней. Схематически эту систему можно представить следующим образом:
Материальные внешние связи
К обеспечивающей группе относятся предприятия, обеспечивающие различного рода ресурсами для нормального функционирования ОАО "Снежавтотранс"
К потребителям автотранспортных услуг относятся предприятия, заключившие договор на перевозку пассажиров.
Информационные связи.
Целью информационного обеспечения является своевременное и бесперебойное представление аппарату управления необходимой и достоверной информации для принятия таких решений, которые обеспечат высокую эффективность и качество работы.
Информация, используемая ОАО «Снежавтотранс»
Коммерческая информация Некоммерческая информация
Зам. Директора по коммерческим вопросам Главный инженер
- Заявки на транспортные перевозки - Отраслевые инструкции
- Различная разовая информация - Стандарты
- Оперативная информация - Нормативно-правовые материалы
Структура управления состоит из 3-х уровней управления:
1. Технический уровень
Руководитель низового звена (операционные руководители, находящиеся непосредственно над рабочими) - механик, диспетчер.
2. Управленческий уровень.
Руководители среднего звена, которые занимаются планированием, принимают решения, дают задания, подбирают кадры, координируют и контролируют работу руководителей нижнего звена. Это инженер по БД и ТБ, инспектор кадров, экономист, бухгалтер, начальник гаража, который следит за состоянием подвижного состава и организует выпуск автомобилей на линию согласно графика в технически исправном состоянии.
3. Институциональный уровень.
Руководители высшего звена, которые определяют цели и задачи предприятия, формируют организационную структуру, занимаются распределением стратегических ресурсов, управляют прибылью, отвечают за принятие важнейших решений.
Директор осуществляет оперативное руководство делами предприятия, руководит деятельностью структурных единиц, издает приказы и распоряжения.
Заместитель директора по коммерческим вопросам обеспечивает выполнение предприятием плана перевозок по всем технико-эксплуатационным показателям с соблюдением требований безопасности дорожного движения. Руководит деятельностью
службы предприятия, разработкой текущих и перспективных планов перевозок, осуществляет контроль за своевременным заключением и перезаключением договоров с организациями и их выполнением, осуществляет связи с общественностью и т.д.
Главный инженер определяет техническую политику, перспективы предприятия и пути реализации комплексных программ, обеспечивает повышение уровня технической подготовки подвижного состава, его ремонта и ТО и т.д.
Главный бухгалтер учитывает материальные и денежные ценности предприятия, организует финансово-хозяйственную деятельность, обеспечивает учет и отчетность, подготавливает финансовые планы и отчеты.
По своим параметрам структура управления ОАО "Снежавтотранс" соответствует признакам оптимальной структуры управления. График работы предприятия ориентирован на потребителя, на предприятии созданы условия для высокой производительности труда, быстрой реакции на изменения в производстве. В состав подразделений входят высококвалифицированные специалисты.
7. Оценка риска
иск - это угроза того, что предприятие понесет ущерб или убытки вследствие каких-либо неблагоприятных обстоятельств.
Мы понимаем, что реализация проекта будет проходить в условиях неопределенности, то есть мы допускаем неполноту и неточность информации об условиях осуществления реализации проекта, в том числе о связанных с ними затратах и доходах. В данном случае неопределенность характеризуется понятием риска.
Мы выделили несколько групп риска, которыми подтверждена реализация данного проекта.
ГРУППЫ РИСКА.
Вид риска | Отрицательное влияние на прибыль | Мероприятия по устранению риска |
Организационно-технические риски | ||
Несвоевременная поставка ГСМ, материалов и запчастей | Несвоевременный выход автомобилей на линию, уменьшение объемов перевозок | Независящая от нас причина |
Изношенность оборудования и подвижного состава | Рост затрат на ремонт | Списание, приобретение нового оборудования и единиц подвижного состава |
Финансово-экономические риски | ||
Увеличение налогов | Уменьшение чистой прибыли | Независящая от нас причина |
Снижение платежеспособности потребителей | Уменьшение объема перевозок | Предоставление скидок заказчикам с увеличением объема заказа |
Зависимость от поставщиков | Завышение цен при монопольном положении поставщика | Независящая от нас причина |
Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции | Увеличение объема заемных средств | Независящая от нас причина |
Социальные риски | ||
Недостаточный уровень заработной платы | Текучесть кадров, снижение производительности труда | Увеличение заработной Платы, применение материального стимулирования |
Экологические риски | ||
Выбросы в атмосферу газов | Увеличение эксплуатационных затрат | Более полный осмотр подвижного состава на предмет уменьшения выбросов в атмосферу |
8. Коммерческая оценка
В плане доходов и расходов отражена прибыльность предприятия, реализующего предлагаемый проект. Главной задачей данного проекта является получение дохода, который покроет все расходы, а так же принесет прибыль.
Из таблицы "Плана доходов и расходов", видно, что предприятие получило прибыль от реализации данного проекта.
ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ.
показатели | 1 год | 2 год | 3 год |
Доход от оказанных услуг, тыс. руб. | 972 | 1735 | 2277 |
Объем оказанных услуг, тыс. руб. | 388 | 518 | 623 |
Цена единицы оказанных услуг, руб. | 6 | 7 | 8 |
Затраты на оказание услуг, руб. | 617 | 1069 | 1487 |
Прибыль, тыс. руб. | 355 | 665 | 790 |
Расходы от внеэксплуатационных мероприятий, тыс. руб. | 1,5 | 4,4 | 6,2 |
Прибыль балансовая, тыс. руб. | 370 | 700 | 848 |
Платежи в бюджет из прибыли, тыс. руб. | 234 | 441 | 541 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 136 | 259 | 307 |
Насколько устойчиво финансовое положение предприятия можно судить из балансового плана, составленного на конец месяца первого года реализации данного проекта, и по сопровождающим его коэффициентам ликвидности, платежеспособности и финансовой независимости предприятия.
БАЛАНСОВЫЙ ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ.
Активы | Тыс. руб. | Пассивы | Тыс. руб. | |
Текущие активы: | Кредиторская задолженность | 6,1 | ||
• Денежная наличность | 296,5 | Задолженность по выплатам (налоги, зарплата и т.д.) | 89,7 | |
• Ценные бумаги | 210,4 | Краткосрочный заем (до 12 мес) | 150,0 | |
• Дебиторская задолженность | 126,5 | Сумма текущих пассивов | 240,3 | |
• Запасы товарно-материальных ценностей | 649,5 | Долгосрочные займы (более 1 года) | ||
Сумма оборотного капитала | 1169,2 | Собственный капитал | 3518,8 | |
Фиксированные активы: | Прирост собственного капитала | 296,2 | ||
• Здания и сооружения |
1078,2 | Суммарный собственный капитал | 3878,0 | |
• Оборудование | 1379,4 | . | ||
Сумма основного капитала | 2353,2 | |||
Нематериальные активы | 596,0 | |||
Сумма активов | 4118,4 | Сумма пассивов | 4118,4] |
Коэффициенты, характеризующие ликвидность, платежеспособность и финансовую независимость предприятия.
1. Коэффициент абсолютной ликвидности.
Ка. л. = денежная наличность / Краткосрочные обязательства
Ка. л. = 596,5/150,0 - 1,9
Ка. л. ≥ 0,5
2. коэффициент ликвидности
Кл = (Текущие активы - Запасы ТМЦ) / Краткосрочные обязательства
Кл = (11699,2 - 649,5) / 150,0 = 3,46
Кл ≥ 1
3. коэффициент текущей ликвидности
Кт. л. = Ликвидные активы / Краткосрочные обязательства
Кт. л. = 11699,2/150,0 = 7,9
Кт. л. ≥ 2
Сравнив полученные значения коэффициентов с рекомендуемыми значениями, мы видим, что предприятие способно расплачиваться со своими кредиторами.
4. Коэффициент автономии
Кавт. = Суммарный собственный капитал / Суммарный капитал по
балансу
Кавт. = 3878,0/4118,4 - 0,9
Кавт. ≥ 0,5
Коэффициент автономии характеризует финансовую независимость предприятия, это видно из сравнения полученного значения коэффициента с рекомендуемым значением
5. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств.
Кз = Долгосрочные и краткосрочные заемные средства / Суммарный собственный капитал
Кз - 150,0/3878,0 = 0,04
Кз ≤ Г
Сравнив полученные значения коэффициента с рекомендуемым, мы видим, что предприятие способно отвечать по своим обязательствам без ликвидации займов.
6. Показатели рентабельности капитала и деловой активности:
Рентабельность капитала
Кр = Чистая прибыль / Сумма активов
Кр = 542,5 /4118,4 = 0,13
Оборачиваемость капитала
Ко = Объем продаж / Сумма активов
Ко = 3891,2/4118,4 = 0,94
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ.
Прогноз точки безубыточности дает ответ на вопрос о том, какой объем оказанных услуг необходим для того, чтобы доходы предприятия совпали с его расходами. В этой точке достигается равновесие доходов и расходов.
Пусть:
X - критический объем оказанных услуг, при котором достигается безубыточность предприятия.
Ц - цена за единицу оказанных услуг.
ПС - постоянные расходы в себестоимости всего выпуска.
ПР - переменные расходы в себестоимости единицы оказанных услуг.
Тогда условие безубыточности можно выразить уравнением:
Ц * X = ПС + ПР * X
X= ПС / Ц - ПР
ПС = 513,8 тыс. руб.
ПР = 1,45 руб.
Ц=14,1руб
Х = 513,8/ 14,1 - 1,45 = 40,6
Построение графика безубыточности.
1. "Совокупный доход" - линия выручки от реализации услуг.
2. "Постоянные расходы" - проходит параллельно оси "Объем оказанных услуг"
3. "Переменные расходы" - график суммарных расходов.
4. Порог рентабельности определяется из уровня равенства выручки от реализации услуг и суммарных расходов. Это равенство обеспечивается в точке пересечения выручки с линией суммарных расходов. Этой точке соответствует объем оказанных услуг 40,6, который был уже получен ранее с помощью уравнения.
ПОТРЕБНОСТЬ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ.
Численность водителей и ремонтных рабочих рассчитывается на основе производственной программы по эксплуатации подвижного состава, плана по ТО и ТР, она непосредственно зависит от числа единиц подвижного состава и может меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от того увеличивается или уменьшается парк подвижного состава.
Численность служащих, специалистов, младшего персонала напрямую зависит от численности парка подвижного состава. Эта численность утверждается в штатном расписании, в соответствии с масштабами предприятия.
В данном плане по труду и заработной плате численность водителей и ремонтных рабочих приведена с учетом численности парка подвижного состава.
СВОДНЫЙ ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.
1 год | 2 год | 3 год | ||||
Наименование категории работников | Кол. чел. | Сумма з/п. тыс. руб. |
Кол. чел. | Сумма з/п. тыс. руб. |
Кол. чел. | Сумма з/п. тыс. руб. |
Численность работников, всего: | 28 | 3227 | 28 | 3388,5 | 30 | 3485,5 |
В том числе: водители | 14 | 2691 | 14 | 2825 | 16 | 2918 |
Ремонтные рабочие | 5 | 327,4 | 5 | 343,5 | 5 | 353,5 |
ИТР | 5 | 57,6 | 5 | 60,5 | 5 | 62,2 |
Служащие | 2 | 61 | 4 | 64 | 2 | 66,5 |
МОП | 2 | 90,4 | 2 | 95 | 2 | 97,6 |
Суммы заработной платы приведены с учетом повышения окладов в связи с инфляцией.
2 год - увеличение окладов:
водители на 5% ремонтные
рабочие - на 5%
ИТР и служащие - на 5%
МОП - на 5%
3 год - увеличение окладов:
водители на 8%
ремонтные рабочие - на 8%
ИТР и служащие - на 8%
МОП - на 8%
Увеличение производилось от исходных окладов, т.е. по первому году.
Заключение
Разработанный бизнес-план показывает, что ОАО "Снежавтотранс" имеет реальные возможности оказывать автотранспортные услуги по перевозке пассажиров на территории в городах Снежногорске, Полярном, Гаджиево, поселке Оленья губа и Мурманской области. Учитывая увеличение прибыли предприятия, его доходность и рентабельность, в дальнейшем планируется изменение организационно-правовой формы предприятия на ОАО. Такая форма обеспечит дополнительный прирост инвестиционных капиталовложений, т.к измененная организационно-правовая форма гарантирует наибольшую ответственность перед кредиторами. Выпуск акций предполагает возможную смену управленческого состава, но при этом и экономический рост АТП, т.к покупатель акций не заинтересован в приобретении нерентабельного производства.
Представленный бизнес-план разработан на 3-и года, в течение которых предполагается указанный экономический рост. С изменением организационно-правовой формы предприятия намечается значительный скачок в развитии фирмы. По истечению трехлетнего срока действия бизнес-плана необходимо будет составление дальнейшего проекта деятельности АТП.