КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ города НЯГАНЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Д О К Л А Д
о результатах и основных направлениях деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Нягань 2009
СОДЕРЖАНИЕ
Введение |
3 |
1. Цели, задачи и показатели деятельности |
3 |
Приложение 1. Основные показатели деятельности комитета |
7 |
2. Расходные обязательства и формирование доходов |
12 |
Приложение 2. Оценка исполняемых расходных обязательств |
14 |
Приложение 3. Оценка администрируемых комитетом по культуре и искусству доходов в бюджет муниципального образования |
26 |
3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность |
32 |
Приложение 4. Фактические и планируемые значения основных показателей деятельности комитета в реализации Программ |
36 |
4. Распределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам и программам |
40 |
Приложение 6. Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам |
42 |
5. Результативность бюджетных расходов |
45 |
Приложение 7. Сравнение основных показателей деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань со средними значениями показателей по округу и России |
47 |
Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности комитета по культуре и искусству администрации города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2006-2011 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Главы администрации города Нягани от 5 февраля 2007 года № 115.
Комитет осуществляет координацию и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры, находящихся в его ведении:
-
Городской культурный центр «Планета»;
-
«Центр культуры и досуга «Юность»;
-
Городской Дом культуры «Западный»;
- «Музейно-культурный центр»;
- Няганская библиотечно-информационная система;
- Детская школа искусств № 1;
- Няганская детская музыкальная школа № 2.
Численность работающих в муниципальных учреждениях культуры с учетом аппарата комитета в 2008 году составила 421 человек (2007г – 423).
Комитет по культуре и искусству г. Нягани на основании постановления главы администрации города от 24.05.2006г. № 752 «О наделении функциями главных распорядителей бюджетных средств» является главным распорядителем бюджетных средств, имеющим право распределять бюджетные средства по подведомственным учреждениям культуры.
1.Цели, задачи и показатели деятельности
Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности человека. Именно культура берет на себя задачу сохранения духовных и нравственных ориентиров, выступает как качественный показатель уровня жизни общества. В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие, экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. Основой для выделения стратегической цели комитета являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры, искусства и информации, а также Федеральный закон № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, связанные с необходимостью обеспечения указанных прав на муниципальном уровне в сфере культуры.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов относятся:
- организация библиотечного обслуживания населения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- организация и сохранение объектов культурного наследия муниципального значения, расположенных в границах городского округа;
- организация для массового отдыха жителей городского округа.
В соответствии с данными полномочиями и задачами, стоящими перед органами местного самоуправления, стратегическими целями комитета по культуре и искусству на среднесрочную перспективу являются:
Стратегические цели
:
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
2. Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия.
Для реализации первой стратегической цели
необходимо решить ряд тактических задач:
1.1. Организация досуга населения
1.2. Организация предоставления дополнительного художественного образования;
1.3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
Для достижения второй стратегической цели
необходимо решить две задачи:
2.1. Поддержка и развитие музейного дела.
2.2. Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе.
Цель 1.
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»
Создание условий для организации различных форм досуга и обеспечения жителей г. Нягани услугами организаций культуры включает в себя комплекс мер по созданию благоприятных условий, от которых зависит удовлетворение спроса населения в услугах организаций культуры.
Задача 1.1. «Организация досуга населения»
Основным направлением в работе досуговых учреждений города является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка творческих коллективов, проведение городских культурно-массовых мероприятий, организация и проведение городских конкурсов-фестивалей. Три учреждения культурно-досугового типа, в которых 729 посадочных мест предоставляют населению услуги социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создают условия для занятий любительским художественным творчеством. Художественная самодеятельность в городе представлена различными возрастными группами: детские, молодежные, для трудоспособного населения и для пожилых людей.
Самодеятельное художественное творчество развивается в жанрах: хоровой , хореография, цирковой, музыкальный. Молодежное направление представлено рок, рэп-брейк группами. Всего в творческих коллективах (клубных формированиях самодеятельного художественного творчества) в 2008 году в 64 коллективах занималось 1001 человек. С вводом в эксплуатацию после реконструкции муниципального учреждения «Городской культурный центр «Планета» в 2009 году значения основных показателей вырастут:
- количество мероприятий,
- охват населения услугами,
- количество участников в клубных формированиях самодеятельного
художественного творчества,
- количество посадочных мест на 182 .
Задача 1.2. «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
Дополнительное художественное образование детей города имеет бесспорные успехи и достижения в своей практической деятельности: ежегодно учащиеся Школ добиваются общественного признания на международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах. Стипендиатом Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры в 2008 году является один учащийся ДМШ № 2. В 2008 учебном году лауреатами международных, российских и межрегиональных конкурсов стали 8 учащихся, 7 учащихся продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях культуры и искусства.
Общее количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ) 650 человек, что составило 11,3% от общего количества детей (5713) с 1 по 9 класс общеобразовательных школ города. Среднеокружной показатель - 11,2% (данные на 01.01.2008), среднероссийский – 8,6% (данные на 01.01.2008).
В двух школах (музыкальная и школа искусств) ведется обучение по образовательным программам в области музыки и изобразительного искусства. Школы имеют государственную аккредитацию, успешно прошли аттестацию. Дети обучаются игре на музыкальных инструментах: фортепиано, гитара, домра, баян, аккордеон, балалайка, флейта, кларнет, саксофон, скрипка, ударные.
Качество образования стабильно высокое: сохранность контингента в школах составляет 91,5%.Дети льготных категорий обучались бесплатно: дети-инвалиды-5 чел., дети-сироты -7 чел., дети коренных малочисленных народов Севера -1 чел.
Льготы по оплате за обучение в 2008 году распространялись на:
-детей военнослужащих -3 чел.- оплата за обучение 50%;
-детей из многодетных семей (при обучении одновременно двоих детей из одной семьи - оплата 50 %, при обучении одного- оплата 70%) и из малообеспеченных семей (оплата 50 %) - 60 человек ;
Для развития в городе системы художественного детского образования и творчества необходимо:
- сохранить систему поддержки одарённых детей;
-реализовывать полный спектр примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств, в том числе и образовательных программ раннего эстетического развития для учащихся, поступающих в возрасте 3 лет;
-издавать и приобретать научно-методическую литературу, методические пособия, приобретать музыкальные инструменты, оборудование и материалы для обеспечения учебного процесса и стимулирования творческой активности детей.
Задача 1.3
. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
Работа Няганской библиотечно-информационной системы характеризуется стабильностью. Библиотеки в городе по-прежнему остаются одними из самых востребованных учреждений культуры. Услугами библиотек в 2008 году воспользовалось 26,2 тыс. человек - это 47,2% населения города (2007 г- 26,1 тыс.человек – 47%). Фонд библиотек составил в 2008 г 124,1 тыс. экземпляров ( 2007 г – 120,8 т.экз), это в среднем 2,2 книги на одного жителя ( 2007 г- 2,1). Обеспеченность книгами на тысячу жителей по городу – 2200 экземпляра. Средний показатель по округу 2838 экземпляра. Законом №110 –oз от 20.01.2000 г. «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО-Югре» определена норма ежегодного прироста фондов библиотек- не менее 3% от существующего фонда библиотеки. Норма прироста в 2008 году Няганской БИС- 2,7% (в 2007 году - 3,4 % в числе восьми территорий округа).
Цель 2. «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
Сохранение исторически сложившихся национально-культурных самобытных традиций народной культуры, преемственности поколений, формирование совокупности культурных ценностей современного городского бытия. Воспитание любви к малой родине, сохранение культурного наследия как носителя исторического своеобразия, содействие через культуру расширению межрегиональных контактов. Развитие культурного туризма.
Задача 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела»
Основными направлениями деятельности музея являются: комплектование фондов, научно-исследовательская, культурно-образовательная и просветительская деятельность, создание экспозиций. Число экспонатов основного музейного фонда в 2008 году -11,5 тысяч единиц, в том числе новых экспонатов 302 единицы. Спецификой нашей северной территории является обилие археологических и природных объектов, что подтверждает необходимость создания развитой музейно-туристической сети округа на базе археологических памятников. В музейно-культурном центре разработаны маршруты экскурсионных поездок, где туристы знакомятся с историей края, района, историей нефтегазовой отрасли Западной Сибири, достопримечательностями городов и поселков. Разработаны туристические маршруты всех историко-культурных возможностей населенных пунктов: экскурсионная поездка по городу Нягани, «В столицу Югры», г.Тобольск «Тобольск белокаменный», г. Югорск, г.Советский «Музейное кольцо Приобья», п.Шеркалы детский эколого-этнический центр «Нюрмат», п.Октябрьское «Дорогами Коды», п.Березово «Березовский острог», п.Казым «Живая этнография» и т.д.
Одним из важных направлений в сфере сохранения культурного наследия является консервация, реставрация, сохранение историко-культурных ценностей, хранящихся в фондах музеев. В муниципальном учреждении «Музейно-культурный центр» хранится уникальная коллекция археологических экспонатов (8 962 экспонатов). В отчетном году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество единиц хранения (в основном, это предметы археологии – 208 единиц, документы - 33 единицы, книги, живопись, нумизматика, скульптура, графика, предметы прикладного творчества, этнографии, изделия техники и прочее составило 61 единицу). Число посещений составило 12 088 человек, показатель экскурсий увеличился по сравнению с предыдущим годом с 292 до 345, но наполняемость экскурсионных групп часто была небольшой (до 15 человек) – 20 % от общего числа экскурсий.
Число индивидуальных посещений резко увеличилось по сравнению с предыдущим годом с 827 до 2 342 человек. Это связано, в первую очередь, с посещением коммерческой выставки из г. Санкт-Петербурга «Гиганты ледникового периода». За время экспонирования данной выставки (с 05. 04. по 20. 04. 2008 г.) музей посетило 5685 человек, из них свободным посещением – 1812 человек. Всего в 2008 году проведено 24 выставки, из них 6 –передвижных.
Общее число музейных посещений осталось чуть ниже прежнего уровня. На наш взгляд, основной причиной снижения посещаемости музея является то, что на сегодняшний день экспозиционно-выставочное оборудование музея устарело и требует обновления, требует обновления и концепция исторической экспозиции музея (согласно нормативам, экспозиционная концепция должна меняться каждые пять лет). Экспозиция является качественным показателем работы всего музея, своеобразным переплетением всех направлений музейной деятельности: научной, фондовой, выставочной, реставрационной и пропагандистской. Выставочные залы, оборудованные устаревшими торговыми витринами, отсутствие специальных витрин для экспонирования, например, предметов нумизматики, с каждым годом теряют свою привлекательность для горожан.
.
Задача 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
Основные направления «Центра прикладного творчества и ремесел» - сохранение и развитие национального художественного творчества коренных народов Севера: ханты, манси и др.; возрождение, воссоздание, национальных промыслов: северный сувенир, бисероплетение, работа на бересте, резьба по дереву, керамика и др. Изделия «Центра прикладного творчества и ремесел» способствуют формированию фондов музея по традиционным культурам. «Центр прикладного творчества и ремесел» осуществляет свою деятельность для потребностей музеев, выставок, ярмарок, художественных салонов, частных лиц в соответствии с законодательством РФ.
За отчетный период было проведено 25 образовательных программ и 17 мастер – классов по деревообработке, керамике, бисероплетению, меху, аппликации по сукну, в них приняло участие 1489 человек. Центр осуществляет разработку и производство современных сувениров Югры, изготавливает музыкальные инструменты в национальных традициях народов Севера (Грант Губернатора 2006 года). Мастера центра приняли участие в 2008 году в окружных, всероссийских, международных конкурсах- отмечены дипломами и почетными грамотами победителей. Два мастера имеют звание «Мастер года» (2008 год), один мастер центра имеет звание «Народный мастер России» (2008год). Работы мастеров Центра отличаются эксклюзивностью, выполнены с сохранением этнографических канонов носителей культуры народов ханты и манси. С вводом в эксплуатацию Центра культуры малочисленных народов Севера значения основных показателей вырастут:
- количество проведенных мастер-классов;
- количество выставок;
- число посещений.
Приложение 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Основные показатели
деятельности Комитета по культуре и искусству администрации города Нягани
Наименование показателя |
ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||
Цель1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»
|
||||||||
Задача 1.1. «Организация досуга населения»
|
||||||||
1.1.1.Количество средств, затраченных на проведение городских культурно-досуговых мероприятий |
тыс.руб |
4997 |
5714 |
4382 |
3500 |
3953 |
4144 |
5000 |
1.1.2.Количество культурно-досуговых учреждений |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1.1.3. Количество посадочных мест в культурно-досуговых учреждениях города (факт) |
мест |
729 фактически |
729 факт |
729 факт |
911 |
911 |
911 |
911 |
1.1.4. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |
единиц |
1741 |
1628 |
1181 |
1200 |
1230 |
1250 |
1280 |
1.1.5. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей из общего числа проведенных мероприятий |
единиц |
1030 |
993 |
601 |
610 |
620 |
620 |
630 |
1.1.6.Количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества |
единиц |
65 |
66 |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
1.1.7. Количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества для детей из общего числа клубных формирований |
единиц |
23 |
22 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1.1.8. Количество участников в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества |
человек |
1068 |
1072 |
1001 |
1030 |
1060 |
1100 |
1150 |
1.1.9. Количество детей. занимающихся в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества из общего количества участников |
человек |
711 |
689 |
703 |
710 |
710 |
710 |
720 |
адача 1.2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
|
||||||||
1.2.1.Количество бюджетных средств, затраченное на приобретение музыкальных инструментов |
тыс.руб. |
147 |
252 |
750 |
0 |
521 |
47 |
500 |
1.2.2. число учащихся детей в детской музыкальной школе и школе искусств города |
человек |
641 |
642 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
1.2.3. Охват художественным образованием детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ города ( не менее 12%) |
% |
10,4 |
11 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
1.2.4.Количество учащихся ДМШ, ДШИ получивших гранты, стипендии, разовые премии |
человек |
4 |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1.2.5. Количество участников-призеров конкурсов-фестивалей, выставок окружного, регионального, областного, российского, международного уровней |
человек |
10 |
12 |
32 |
65 |
50 |
57 |
57 |
Задача 1.3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города»
|
||||||||
1.3.1. количество средств, затраченных на приобретение экземпляров книг |
тыс.руб. |
907 |
1169 |
621,7 |
564 |
835 |
935 |
1035 |
1.3.2. среднее число читателей на 1 тысячу жителей города |
человек |
469 |
468 |
462,9 |
465,1 |
464,3 |
462,3 |
465,0 |
1.3.3. Среднее число жителей на 1 библиотеку |
тыс.человек |
6,8 |
7,0 |
6,8 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
1.3.4. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием |
% |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
1.3.5.Книгообеспеченность одного жителя фондами библиотек (книг) |
экземпляров книг |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
1.3.6. Объем библиотечного фонда |
тыс.экз |
115,8 |
120,8 |
124,1 |
126,8 |
129,8 |
132,5 |
135,5 |
1.3.7. Число посещений библиотек |
тыс.чел. |
170,6 |
175,2 |
176,4 |
177,8 |
179,1 |
180,4 |
181,4 |
1.3.8. Количество книговыдач |
тыс.экз |
691,1 |
708,3 |
713,0 |
716,0 |
719,0 |
722,0 |
725,0 |
1.3.9. Количество поступивших новых книг |
тыс.экз. |
10,1 |
5,7 |
4,1 |
2,7 |
3,0 |
2,7 |
3,0 |
1.3.10.Прирост книжного фонда |
% |
- 12.,3 |
3,4 |
2,7 |
2,2 |
2,4 |
2,0 |
2,4 |
1.3.11. Количество читателей |
тыс.человек |
25,7 |
26,0 |
26,2 |
26,4 |
26,6 |
26,8 |
27,2 |
Цель 2 «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
|
||||||||
Задача 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела»
|
||||||||
2.1.1. Количество средств, затраченных на приобретение экспонатов основного фонда |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
2.1.2. Объем музейного основного фонда |
тыс.экз. |
11,1 |
11,2 |
11,5 |
11,6 |
11,7 |
11,8 |
11,9 |
2.1.3. Число посещений музея на 1 тысячу жителей |
человек |
257 |
221 |
269 |
230 |
240 |
260 |
260 |
2.1.4. Количество выставок |
единиц |
17 |
23 |
24 |
26 |
28 |
28 |
28 |
2.1.5. Количество экскурсий |
единиц |
203 |
292 |
345 |
225 |
250 |
275 |
275 |
2.1.6. Количество публикаций (печатных материалов), отразивших деятельность музея в средствах массовой информации |
публикаций |
37 |
31 |
36 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Задача 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
|
||||||||
2.2.1. Количество средств, затраченных на проведение археологических раскопок, экспедиций |
тыс.руб. |
0 |
150,0 |
150,0 |
200 |
200 |
200 |
250 |
2.2.2. Количество мастеров |
человек |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
2.2.3. Количество проведенных мастер-классов |
ед |
18 |
18 |
17 |
19 |
20 |
20 |
25 |
2.Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства комитета формируются в соответствии с Законами Российской Федерации, Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрации города Нягани и другими нормативными правовыми актами.
На содержание Аппарата управления, подведомственных учреждений и проведение культурно-массовых мероприятий из муниципального бюджета в отчетном 2008 году направлено 140 070 тыс. рублей, в том числе: на материально-техническое и финансовое обеспечение Аппарата управления комитета – 10 878 тыс. рублей, организацию и поддержку учреждений культуры – 129 192 тыс. рублей, в том числе на поддержку музея города – 7 362 тыс. рублей, организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками – 29 894 тыс. рублей, предоставление дополнительного образования – 43 906 тыс. рублей, организацию и поддержку учреждений культурно-досугового типа – 43 852 тыс.рублей., на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи – 341 тыс.рублей, на проведение мероприятий и развинтите культуры города – 3 772 тыс.руб. Общий процент исполнения в 2008 году составил – 99,4 %. В 2009 году реестр бюджетных обязательств значительных изменений не претерпел, уменьшение объема выделенных обязательств составляет 10%, в связи с проведенной оптимизацией и сокращением 44,5 штатных единиц. Объемы средств бюджета 2009 года рассчитаны исходя из действующих бюджетных обязательств 2008 года с учетом индексов увеличения. Заработная плата работникам подведомственных учреждений рассчитана по фактически занятым ставкам и физическим лицам, с учетом сокращенных штатных единиц.
Основной объем выделенных бюджетных ассигнований направляется на выплату заработной платы, на оплату гарантий и компенсаций работникам учреждений и оплату содержания помещений (коммунальные услуги). Все остальные расходы учреждения покрываются за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Оценка исполняемых расходных обязательств представлена в приложении №2.
Доля доходов полученных учреждениями культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сравнении с финансированием из местного бюджета в среднем составляет 5,6%. В отчетном 2008 году составила 6,2%, ожидаемое исполнение 2009г. -4,9%, в плановом периоде - 5,4%.
При сравнении видов доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности стабильного погодового распределения не наблюдается.
Удельный вес доходов к общему объему внебюджетных средств ( %)
Вид дохода |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
Родительская плата |
34% |
49% |
44% |
44% |
Платные услуги |
58% |
51% |
56% |
56% |
Спонсорские средства |
8% |
- |
В 2008 году поступления из внебюджетных источников по доходам от платных услуг составили по плану – 5055 тыс. рублей, фактически получено – 5031 тыс. рублей, исполнение – 99,5%%; по родительской плате по плану – 2950 тыс.рублей, фактически получено – 2950 тыс.рублей, исполнение – 100%; по средствам, полученным от спонсоров план – 687 тыс.рублей, фактически получено – 681 тыс.рублей, процент исполнения составил 99%.
Доходы на плановый 2010 год рассчитаны с учетом увеличения (индексации) плановых заданий 2009 года на 26%, но без учета средств, полученных от благотворительности с целью более реального подхода к планированию расходных обязательств.
Оценка администрируемых комитетом доходов и бюджет города приведена в Приложении 3.
Приложение 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Оценка исполняемых расходных обязательств
№ п/п |
Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац), решение |
Объем исполняемых расходных обязательств (тыс.руб.) |
Метод оценки |
||
отчетный год 2008 (факт) |
текущий год 2009 |
плановый год 2010 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (Руководство и управление в сфере установленных функций) |
|||||
1. |
Постановление главы города "Об утверждении Положения о комитете по культуре и искусству администрации города Нягани в новой редакции" № 172 от 14.02.2006г. |
10 878 |
9 964 |
11 254 |
Метод индексации расходов (с учетом изменения размера долж. оклада, изменения тарифов на оплату услуг связи и др.) |
Постановление главы города «Об утверждении Положения о премировании и социальной защищенности лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы администрации города Нягани и структурных подразделений» №577 от 21.04.2006г. |
|||||
Постановление главы города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 578 от 21.04.2006г. |
|||||
Постановление главы администрации города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 383 от 12.03.2007г. |
|||||
Постановление главы администрации города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 73-о от 04.03.2008г. |
|||||
Распоряжение главы администрации города «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы администрации города Нягани и структурных подразделений» №84-о от 20.04.2007г. |
|||||
Распоряжение главы администрации города «О внесении изменений в распоряжение главы администрации города от 20.04.2007г. №84-о» № 15-о от 17.01.2008г. |
|||||
Распоряжение администрации «Об оплате услуг сотовой связи» №280-о от 18.08.2005г. |
|||||
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства |
10 878 |
9 964 |
11 254 |
||
Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе (Создание и поддержка музеев) |
|||||
2. |
Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Музейно-культурный центр» от 28.12.2002г. № 1803 (с изменениями внесенными Постановлением главы МО от 12.03.2003г. №200) |
7 618 |
10 945 |
12 362 |
Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др.) |
Постановление главы администрации муниципального образования «О создании муниципального автономного учреждения муниципального образования г.Нягань «Музейно-культурный центр» путем изменения типа существующего муниципального учреждения» № 4969 от 24.12.2008г. |
|||||
Постановление мэра города «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» №427 от 18.03.2004г. |
|||||
Постановление главы города «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» № 93-пг от 09.08.2006г. |
|||||
Постановление главы города «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» № 2-пг от 15.01.2008г. |
|||||
Постановление главы администрации города «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» № 10-пг от 20.02.2008г. |
|||||
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. |
|||||
Распоряжение главы МО «О платных услугах» МУ МКЦ от 10.02.2003г. 98-р (с изменениями внесенными Распоряжением главы города от 26.12.2006г. №70-рп |
|||||
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства |
7 362 256 |
10 945 0 |
12 362 0 |
||
Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города |
|||||
3. |
Закон ХМАО-Югры №110-оз от 20.12.2000г. «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО» |
30 247 |
29 787 |
33 681 |
Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др |
Постановление главы МО «О создании муниципального о учреждения «Няганская библиотечно-информационная система» от 25.12.2002г. № 1799 |
|||||
Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» |
|||||
Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования |
|||||
Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» |
|||||
Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» |
|||||
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. |
|||||
Распоряжение главы МО «О платных услугах» от 30.01.2003г. №51 |
|||||
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства |
29 894 353 |
29 568 219 |
33 395 286 |
||
Организация и поддержка учреждений культурно-досугового типа |
|||||
4. |
Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Городской дом культуры «Западный»» от 25.12.2002г. № 1796 |
47 707 |
44 290 |
50 738 |
Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др |
Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Городской культурный центр «Планета» от 25.12.2002г. № 1797 |
|||||
Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Юность» от 25.12.2002г. № 1798 |
|||||
Постановление Главы Администрации муниципального образования «О создании муниципального автономного учреждения муниципального образования г.Нягань «Центр культуры и досуга Юность» путем изменения типа существующего муниципального учреждения» №4871 от 24.12.2008г. |
|||||
Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» |
|||||
Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования |
|||||
Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» |
|||||
Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» |
|||||
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. |
|||||
Распоряжение главы МО «О платных услугах» ГДК «Западный» от 06.02.2003г. № 86 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 01.03.2006г. №118-р) |
|||||
Распоряжение главы МО «О платных услугах» ЦКиД «Юность» от 30.01.2003г. № 50 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 20.09.2006г. №884-р) |
|||||
Распоряжение главы МО «О платных услугах» ГКЦ «Планета» от 24.01.2003г. № 1523 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 08.12.2005г. №1523) |
|||||
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства |
43 852 3 855 |
42 136 2 154 |
47 590 3 148 |
||
Организация и поддержка учреждений дополнительного образования детей |
|||||
5. |
Постановление главы МО от 25.05.2001г. № 454 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Школа искусств №1» |
48 057 |
49 535 |
56 106 |
Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др |
Постановление главы МО от 25.05.2001г. № 455 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» |
|||||
Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» |
|||||
Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования |
|||||
Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» |
|||||
Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» |
|||||
Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета» |
|||||
Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г. |
|||||
Распоряжение главы МО от 03.03.2002 № 440 «О перечне платных услуг муниципального образования учреждений дополнительного образования детей» |
|||||
Постановление главы администрации города от 29.08.2006г. №1343 «О порядке формирования стоимости обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей» |
|||||
Распоряжение главы администрации города от 31.10.2006г. №1051-р «О платных услугах» |
|||||
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства |
43 971 4 086 |
45 137 4 398 |
50 979 5 127 |
||
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи |
|||||
6. |
Постановление главы города «Об организации отдыха,оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2006 году» от 21.03.2006г. №355 |
341 |
198 |
224 |
|
В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства |
341 |
198 |
224 |
||
Реализация приоритетного национального проекта |
|||||
7. |
Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2005г. №154-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация национального проекта «образование» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2006-2007годы» (с изменениями от 16.10.2006г.) |
1 384 |
1 022 |
1 161 |
Нормативный метод (расчет произведен на плановое количество получателей |
В том числе Окружной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства |
1 384 |
1 022 |
1 161 |
||
Мероприятия в области культуры |
|||||
8 |
Распоряжение Главы администрации города от 26.01.2006г. № 45 -р «О проведении городских праздников» |
3 772 |
3 500 |
3 953 |
Плановый метод |
Распоряжение Главы администрации города от 11.04.2008г. № 0098-р «О проведении городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам» |
|||||
В том числе Муниципальный бюджет |
3 772 |
3 500 |
3 953 |
||
Всего расходов по разделу культура |
|||||
Окружной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства |
1 384 140 070 8 550 |
1 022 141 448 6 771 |
1 161 159 757 8 561 |
Приложение №3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Оценка администрируемых комитетом по культуре и искусству доходов в бюджет муниципального образования
Вид дохода |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010год (очередной) |
2011 год (прогноз) |
2012 год (прогноз) |
|||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Организация и поддержка учреждений дополнительного образования детей
|
||||||||
Родительская плата за обучение в учреждениях дополнительного образования
|
2 530
|
2 534
|
2 817
|
2 817
|
3 338
|
3 751
|
3 751
|
3 751
|
Платные услуги по обучению детей раннего возраста в учреждениях дополнительного образования
|
617
|
574
|
800
|
800
|
1 060
|
1 376
|
1 376
|
1 376
|
Спонсорские средства |
344 |
324 |
312 |
311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
3 491
|
3 432
|
3 929
|
3 928
|
4 398
|
5 127
|
5 127
|
5 127
|
Создание и поддержка музеев
|
||||||||
Экскурсионные услуги (экскурсии по музею, организация выездных экскурсий)
|
113
|
113
|
105
|
105
|
||||
Совместная деятельность по организации выставок
|
30
|
30
|
20
|
20
|
||||
Выставка продажа сувенирной продукции
|
52
|
62
|
122
|
122
|
||||
Всего платные услуги |
195
|
205
|
247
|
247
|
||||
Организация и поддержка учреждений культурно-досугового типа
|
||||||||
Оплата за посещение кружков, студий
|
153
|
50
|
201
|
222
|
229
|
387
|
387
|
387
|
Доходы от продажи билетов
|
970
|
700
|
1 206
|
1 160
|
320
|
490
|
490
|
523
|
Доходы по организации по проведению праздников, концертов, мероприятий на договорной основе
|
1 065
|
1 317
|
1 008
|
1 286
|
527
|
650
|
650
|
700
|
Подбор и написание сценария
|
20
|
20
|
56
|
103
|
103
|
103
|
||
Выступления вокалистов, творческих коллективов
|
217
|
217
|
223
|
257
|
257
|
257
|
||
Услуги ведущих развлекательных шоу-программ, детских программ, дискотек
|
172
|
172
|
91
|
369
|
369
|
369
|
||
Услуги по постановке программ
|
68
|
68
|
111
|
227
|
227
|
227
|
||
Услуги по индивидуальному поздравлению на дому
|
15
|
15
|
61
|
97
|
97
|
97
|
||
Прокат костюмов, оборудования
|
10
|
8
|
84
|
84
|
70
|
127
|
128
|
128
|
Техническое обеспечение культурно-массовых мероприятий, праздников, презентаций идр.
|
144
|
144
|
324
|
229
|
280
|
280
|
||
Оформление гирляндами шаров, изготовление растяжек
|
10
|
10
|
18
|
49
|
49
|
49
|
||
Услуги по проведению выставок, ярмарок, семинаров
|
159
|
252
|
467
|
239
|
26
|
26
|
26
|
26
|
Доходы от использования детских аттракционов
|
10
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Доходы от проведения дискотек
|
67
|
80
|
122
|
72
|
30
|
40
|
40
|
40
|
Доходы от проведения детских мероприятий (показ фильмов)
|
5
|
100
|
100
|
66
|
95
|
95
|
95
|
|
Всего платные услуги |
2 424 |
2 422 |
3 838 |
3 812 |
2 154 |
3 148 |
3 200 |
3 283 |
Спонсорские средства |
581 |
581 |
59 |
59 |
||||
Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
3 005
|
3 003
|
3 897
|
3 871
|
2 154
|
3 148
|
3 200
|
3 283
|
Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города
|
||||||||
Копировальные работы
|
48
|
52
|
33
|
32,9
|
21,5
|
22
|
22
|
22
|
"Ночной абонемент"
|
23
|
24
|
19
|
22,4
|
6
|
17
|
17
|
17
|
Платный абонемент
|
7
|
6
|
2
|
2,5
|
26,8
|
26
|
26
|
26
|
Сканирование, сброс, распечатка, набор текста
|
17
|
18
|
24
|
31,1
|
27,3
|
27
|
27
|
27
|
Составление библиографических списков, выдача аудио/видео материалов, и др.
|
4
|
2
|
2
|
1,9
|
3,2
|
14
|
14
|
14
|
Разработка сценария
|
7
|
2
|
0,7
|
17
|
18
|
18
|
18
|
|
Переплетные работы
|
3 |
1 |
0,2 |
17,8 |
18 |
18 |
18 |
|
Предоставление информации из сети
|
4 |
4 |
4 |
4,4 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Услуги электронной почты
|
3 |
1 |
2 |
1,7 |
4 |
15 |
15 |
15 |
Предоставление информации СПС Гарант
|
5 |
6 |
1 |
3,4 |
15 |
15 |
15 |
|
Резервирование фондовых материалов по телефону
|
1 |
0,9 |
10 |
10 |
10 |
|||
Ламинирование
|
1 |
|||||||
Услуги психолога для работающего населения
r /> |
2 |
0,1 |
22,7 |
25 |
25 |
25 |
||
Предоставление автоматизированного рабочего места
|
1 |
1 |
9 |
14 |
14 |
14 |
||
Услуги межбиблиотечного абонемента
|
5 |
5 |
49,4 |
55 |
55 |
55 |
||
Всего платные услуги |
121 |
113 |
100 |
103,9 |
219 |
286 |
286 |
286 |
Спонсорские и целевые средства |
4 |
4 |
279 |
275,4 |
275,4 |
|||
Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
125
|
117
|
379
|
379,3
|
219
|
286
|
286
|
286
|
поступления средств из бюджетов других уровней
|
||||||||
Филармонический сезон |
350 |
350 |
||||||
Культурно-массовые мероприятия |
100 |
100 |
||||||
Гранты, премии |
50 |
50 |
||||||
Окружные программы в сфере культуры |
415 |
415 |
835 |
835 |
171,2 |
176,6 |
||
Всего поступления бюджетов других уровней
|
915
|
915
|
835
|
835
|
171,2
|
176,6
|
||
Спонсорские средства на проведение культурно-массовых мероприятий
|
||||||||
Сводные показатели по доходам
|
||||||||
Родительская плата за обучение в учреждениях дополнительного образования |
2 530 |
2 530 |
2 817
|
2 817
|
3 338
|
3 751
|
3 751
|
3 751
|
Платные услуги |
3 357 |
3 314 |
4 985 |
4 963 |
3 433 |
4 810 |
4 862 |
4 945 |
Спонсорские средства |
929 |
909 |
650 |
645 |
||||
Средства, полученные от бюджетов других уровней |
915 |
915 |
835 |
835 |
171,2 |
176,6 |
3.Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Комитет по культуре и искусству в 2008 году участвовал в реализации Окружных Программ:
1.Окружная программа «Культура Югры» на 2006-2008 годы (Закон ХМАО-Югры от 16 октября 2006 года №99-оз):
- подпрограмма «Сохранение и развитие народных промыслов», раздел «Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел», проект «Малая пластика» (керамическая игрушка)
и подпрограмма «Музеи», раздел «Создание специальных программ культурного туризма на основе Музея» на проект «Эмдер- живая легенда»
привлечено с окружного бюджета – 121 тысяча рублей;
- подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура Югры», раздел № 1 «Фестивали. Смотры. Конкурсы», проект
«Проведение открытого зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи»
на базе ГДК «Западный» - 400 тысяч рублей.
- подпрограмма «Художественное образование», раздел № 4 «Осуществление региональной поддержки одаренных детей» - ежегодные разовые премии лауреатам всероссийских и международных конкурсов (в 2008 году Баскаковой Вике ученице МОУДОДН «Детская музыкальная школа № 2» – победительнице
III
международного фортепианного конкурса им.Скрябина, проходившего в конце февраля в г.Париже (Франция) из окружного бюджета перечислено на лицевой счет родителей – 10 тысяч рублей.
2.Окружная программа «Дети Югры» на 2006-2010 годы, в подпрограмме №3 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» на детский профильный (археологический) лагерь «Древний стан»
(Закон ХМАО-Югры от 26 декабря 2005 года № 148 –оз) – 200 тыс. руб.
4.Окружная программа «Электронная Югра» на 2006-2008 годы от 20 февраля 2006 года № 14-оз принята Думой ХМАО-Югры.- создание Центра общественного доступа при Няганской библиотечно-информационной системе - 247,0 тыс. руб.
Активно работает в городских программах:
1. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" на 2008. В учреждениях культуры города проведено 563 мероприятия, охвачено 33121 детей. Мероприятия носили малозатратный характер. Финансирование на летний отдых составило 341 тыс. рублей, из них 146 тысяч рублей – на детский профильный лагерь «Древний стан».
Участие в «Грантах» Губернатора и премии «Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры :
- Премию «Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры 3 степени в номинации «Библиотека» за реализацию программы библиотеки семейного чтения «Осчастливить малыша чтением» - 20 т.р.
№
|
Название программы, подпрограммы
|
Название мероприятий, проектов
|
Финансовые ср-ва
|
Ожидаемый результат
|
Программа ХМАО-Югры «Дети Югры» на 2006-2010 гг».
|
||||
Целевая подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи автономного
|
Детский профильный лагерь «Древний стан» - проект муниципального учреждения «Музейно-культурный центр» |
200,0 – бюджет автономного округа; 146,0 – городской бюджет |
Активный отдых, приобретение навыков археологического исследования. |
|
Программа ХМАО-Югры «Культура Югры» на 2006-2008 годы
|
||||
Подпрограмма № 1 «Художественное
|
Ежегодные разовые премии лауреатам всероссийских и международных конкурсов (в том числе учащейся ДМШ № 2 г.Нягань – победительнице III международного фортепианного конкурса им.Скрябина, 24 февраля – 2 марта 2008г., г.Париж (Франция) |
10,0 – бюджет автономного округа |
Стимулирует дальнейшую творческую деятельность учащихся. |
|
Раздел № 4 «Осуществление региональной поддержки одаренных детей»
|
||||
Подпрограмма № 3 «Народное творчество и традиционная культура Югры»
|
-зональный конкурс-фестиваль рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи», проект МУ ГДК Западный |
400,0–бюджет автономного округа |
Стимулирует творческую активность участников художественной самодеятельности, повышает их профессиональное мастерство. |
|
Раздел № 1 «Фестивали, смотры, конкурсы»
|
||||
Подпрограмма 4 «Народные художественные промыслы и ремесла»
|
Создание коллекции керамических изделий «Малая пластика» - проект муниципального учреждения «Музейно-культурный центр» |
36,0 – бюджет автономного округа |
Знакомит население округа с действующими ремеслами и промыслами, приобщает к труду, стимулирует творческий процесс, помогает мастерам воплотить свои проекты в жизнь. |
|
Раздел № 3 «Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел»
|
||||
Подпрограмма №6
«Музеи»
|
Проект «Разработка и внедрение туристического маршрута «Эмдер- живая легенда» ( изготовление костюма Богатыря) |
85,0 – бюджет автономного округа |
Знакомит население города, зоны Левобережья на основе археологических исследований с историей края. |
|
Раздел
|
||||
Окружная программа «Электронная югра»
|
||||
«Электронная Югра» 2006-2008 годы
|
Создание центра общественного доступа (ЦОД) в МУ НБИС |
247,0-городской бюджет |
Создание ЦОДов увеличит информационные возможности библиотек, позволит населению пользоваться через Интернет имеющейся информацией по всей России. |
В библиотеках работают программы
, направленные на решение социальных проблем: профессиональная ориентация молодежи, экологическое просвещение, формирование информационной культуры, духовное и нравственное развитие, организация досуга. Всего в 2008 году велась работа по 11-ти программам, которые носят малозатратный характер :
- «Семья и книга»
- комплексная программа деятельности библиотеки семейного чтения
, цель которой – возрождение традиций семейного чтения в семье. Структура библиотеки: семейный абонемент, семейная гостиная, информационный центр «Мир семьи». На протяжении многих лет ведется специализированная картотека «Мир семьи». Для читателей работают объединения: школа семейных чтений для родителей и детей дошкольного и младшего школьного возраста «Волшебный мир чтения»
, читательские объединения подростков микрорайона «Ребята нашего двора», читателей пожилого возраста «Добрые встречи» и объединение молодым мам «Мы вместе». В 2008 году в рамках Года семьи библиотекой проведен городской конкурс читающих семей.
- «Мозаика чтения и отдыха»
- программа деятельности библиотеки-досугового центра
, цель которой - привлечение к чтению и организация досуга жителей микрорайона. В библиотеке выделен специализированный фонд «Мир ваших интересов», создана картотека в помощь организации досуга. В читальном зале организована постоянно действующая выставка «Праздник в деталях». Библиотекой налажены контакты со многими учреждениями города, по заявкам которых сотрудники выезжают с массовыми мероприятиями (всего за год 56 мероприятий с охватом 1831 человек). В отчетном году 3428 детей посетило игровую комнату. В рамках комплексной программы работают проекты: для дошкольников и младших школьников «Увлекательное чтение + развлечение», для среднего школьного возраста «Читаем, играем и размышляем», для юношества «Куда ты идешь?», для семьи «Все начинается в семье», для руководителей и организаторов досуга «Информ-анонс».
- «Поиск. Призвание. Профессия» - программа профессиональной ориентации
и психологической поддержки молодежи Центра профориентации ЦГБ. Услугами Центра в 2008 году пользовались 492 человека (2007 -532 человек). Посещение составило – 2534 (2006 -2530), дано 554 консультации (2007 -696). Незначительное уменьшение показателей обусловлено переводом Центра профориентации из отдельного помещения в другое- совместное с Центром общественного доступа. Традиционные мероприятия - Декада будущего абитуриента, Дни профессий, экскурсии на предприятия и учреждения города, индивидуальное и групповое консультирование пользуются популярностью у школьников города.
- «Книгочейшин гербарий» - программа-ориентир в мире современной прозы
абонемента ЦГБ. Посредством организации тематических стеллажей, книжных выставок, информационных часов, обзоров раскрывается мир художественной литературы не только для читателей, но и для библиотечных работников. Дважды в год абонемент проводит рейтинги читательских пристрастий. Информационная поддержка читателей «Что читать сегодня» осуществляется ежемесячно на стендах библиотеки и путем издания информационных листов. В помощь читателям – библиографический курьер серии «Литература» и серия рекомендательных списков «Мир современной прозы и популярная классика».
- «Наши духовные ценности» - информационно-просветительский проект
отдела гуманитарного развития молодежи ЦГБ, цель которого - развитие духовно-нравственного, интеллектуального, творческого потенциала подростков и молодежи, обеспечивающего их высокий общекультурный уровень посредством информирования о различных направлениях, событиях, явлениях культуры (живописи, скульптуры, архитектуры, литературы). Проект реализуется в направлениях: «Литературное развитие». «Эстетическое развитие», «Историко-патриотическое воспитание». Для проекта характерна необычная подача материала, видео-салон, задействована огромная коллекция видео-энциклопедий. Участники проекта – старшеклассники школ и гимназии города. Отличительная черта – индивидуальная работа со многими из них (35 человек).
- «Я в этом мире» - программа библиотеки №1
, цель которой - оказание помощи юношеству в решении психологических, социальных проблем путём предоставления необходимой информации, через чтение, путём организации встреч со специалистами; приобщение к чтению, межличностному общению, проведению досуга. Форма реализации программы – клуб интересных встреч и сообщений – «КИВИС». Тема встреч: «Я – личность». В библиотеке создана книжная зона «Для тебя и тебе». Все мероприятия программы «Я в этом мире» носят позитивный, положительный настрой.
- По «Программе формирования корпоративной библиотечно-информационной сети г.Нягань 2006-2009гг.» реализованы полностью семь этапов из восьми. Приобретено все недостающее оборудование для автоматизации библиотечных процессов Центральной городской библиотеки. Заключительный восьмой этап включает работы по установке и настройке приобретенного оборудования, которые запланированы на 2009 год.
- Финансовую поддержку получил Центр общественного доступа в рамках окружной программы «Электронная Югра».
В 2008 году выделено из местного бюджета 367,0 тыс. руб.
Все библиотеки системы, используя свои информационные возможности, ведут информационно - просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни в рамках городской программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2008-2010гг.».
Количество мероприятий, проведенных в 2008 году, по сравнению с прошлым годом осталось практически на том же уровне, отмечается увеличение количества участников c 424 до 1037. Частично увеличение числа аудитории связано с тем, что в помощь работе по профилактике наркомании, которая является неотъемлемой частью работы среди молодежи, в фонд отдела гуманитарного развития молодежи центральной городской библиотеки приобретена серия видеофильмов под общим названием «Суперщенок»
студии «ФКВ ЦЕНТР», всего – 14 экземпляров
. В зависимости от возраста материал представлен мультфильмами, сюжетными фильмами или беседами, видеопособиями «Наркозависимость» и «Право на жизнь», четко и наглядно демонстрирующими пагубность увлечения наркотиками. Так как данная серия представлена в городе в единичном экземпляре
, материал очень востребован. Постоянными пользователями являются сотрудники комитета по наркоконтролю и педагоги школ. В этом году подобные мероприятия с общим названием «Право на жизнь»
были востребованы в большей степени педагогами школы - интернат. Отдел гуманитарного развития не ограничивается только просмотром видеоматериала: просмотр, как постановка проблемы, за которой следует обсуждение: «Потеряно впустую», «Право на жизнь»,
«Затяжка дыма»,
проводит факт-уроки «Наркозависимость»
-
3, информ-ликбезы - 5
.
Непрограммной является вся основная деятельность комитета и учреждений.
В достижении первой цели «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры», в решении первой задачи «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры» работают три муниципальных культурно-досуговых учреждения: городской Дом культуры «Западный», городской культурный центр «Планета» и автономное «Центр культуры и досуга «Юность». Расходы на первую задачу составили 62 698 тыс.руб;
В решении второй задачи «Организация предоставления дополнительного художественного образования» работают два муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей: детская школа искусств № 1 и детская музыкальная школа № 2. Расходы на вторую задачу составили 48 057 тыс.руб ;
В решении третьей задачи «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города» работают 8 библиотек муниципального учреждения «Няганская библиотечно-информационная система». Расходы на третью задачу составили 30 247 тыс.руб.
В достижении второй цели «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия», в решении двух задач:
«Поддержка и развитие музейного дела»
«Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе» работает муниципальное учреждение «Музейно-культурный центр». Расходы на вторую цель по задачам составили 7 618 тыс.руб.
Приложение №4
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Фактические и планируемые значения основных показателей деятельности комитета в реализации Программ:
Программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»
на 2006-2010 годы
Статус программы:
Межведомственная городская программа,
подпрограмма программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дети Югры» на 2006-2010 годы. (Закон ХМАО-Югры от 26 декабря 2005 года № 148-оз)
Цели и задачи комитета, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры"
Задача 1.1. "Организация досуга населения"-
Срок реализации программы:
2006-2010 гг.
Цель программы:
Создание условий, направленных на формирование системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству г.Нягань:
1.1 Организация детского археологического лагеря «Древний стан» (подростки участвуют в работах на раскопках Ендырьского городища и могильника XII-XVI веков на речке Ендырь в составе археологической экспедиции, приобретают практические навыки проживания в условиях тайги. Ежегодно в течение двух недель августа подростки от 14 до 18 лет проживают в туристических 3-местных палатках в 2-х км от места непосредственных археологических работ).
1.2 Организация досуга детей в летнее время учреждениями культуры города (проведение развлекательно-игровых, познавательных мероприятий для детей летних оздоровительных площадок и неорганизованных детей в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музейно-культурном центре и на открытых площадках во дворах микрорайонов №№ 1-4, площади 3-го микрорайона)
Показатели реализации
№ п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
||||||
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||
Цель программы
|
Создание условий, направленных на формирование системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города |
|||||||||
1. |
процент реализации проекта «Археологический лагерь «Древний стан» |
% |
99 |
100 |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Количество мест (путевок) для подростков в археологическом лагере «Древний стан» |
единиц |
25 |
25 |
- |
- |
- |
- |
||
3 |
Количество проведенных мероприятий в летнее время для детей, подростков и молодежи культурно-досуговыми учреждениями, НБИС, Музейно-культурным центром |
единиц |
963 |
563 |
500 |
- |
- |
- |
||
4 |
ЗАТРАТЫ на реализацию проекта
|
тыс. рублей |
203,0 |
341,0 |
200,0 |
- |
- |
- |
Подпрограмма «Народные художественные промыслы и ремесла»
Статус: подпрограмма № 4 Программы ХМАО-Югры «Культура Югры» на 2006-2008 годы»(закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2006 года)
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 2 . "Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия"
Задача 2.2. "Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе"
Срок реализации программы:
2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
Создание коллекции керамических изделий «Малая пластика» (возрождение утраченного ремесла по изготовлению предметов из глины)
Разработка и внедрение туристического маршрута «Эмдер-ожившая легенда» ( изготовление костюма Богатыря ).
Показатели реализации
№ п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
|||||||
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||||||
Раздел № 3
|
Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел. |
||||||||||
1. |
% реализации проекта «Малая пластика» |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|||
2 |
Количество экспонатов в коллекции керамических изделий «Малая пластика» |
ед. |
15 |
30 |
- |
- |
- |
||||
3 |
% реализации проекта «Эмдер – ожившая легенда» |
% |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
|||
4 |
ЗАТРАТЫ на реализацию
|
тыс. руб |
100,0 |
121,0 |
- |
- |
-
|
- |
Подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура Югры».
Статус: Подпрограмма Программы ХМАО-Югры «Культура Югры « на 2006-2008 гг» (Закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2005 года
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. " Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры "
Задача 2.2. " Организация досуга населения”
Срок реализации программы:
2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
1.Проект «Проведение открытого зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи» на базе ГДК «Западный».(Два фестиваля объединены в один проект. Участвуют в фестивалях подростки и молодежь нашего города и территорий округа: рок-группы, рэп-группы, брейк-группы).
Показатели реализации
№ п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
||||||
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||
Раздел № 1
|
«Фестивали. Смотры. Конкурсы» |
|||||||||
1. |
% реализации 1 зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее» |
% |
99 |
100 |
- |
- |
- |
- |
||
2 |
% реализации зонального конкурса-фестиваля авангардного молодежного творчества «Белые ночи» |
% |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
||
3. |
Количество рок-групп, принявших участие в зональном конкурсе-фестивале рок-музыки «Назад в будущее» |
единиц |
22 |
24 |
25 |
- |
- |
- |
||
4. |
Количество рэп-брейк-групп, принявших участие в 1 зональном конкурсе-фестивале авангардного молодежного творчества «Белые ночи» |
единиц |
- |
17 |
20 |
- |
- |
- |
||
5. |
ЗАТРАТЫ на реализацию
|
тыс. рублей |
100,0 |
400,0 |
-
|
-
|
-
|
- |
Подпрограмма «Художественное образование».
Статус: Подпрограмма Программы ХМАО-Югры «Культура Югры « на 2006-2008 гг» (Закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2005 года
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. " Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры "
Задача 1.2 " Организация предоставления дополнительного художественного образования”
Срок реализации программы:
2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
1. Выявление одаренных детей. (Учащиеся ДМШ № 2, завоевавшие призовые места в международных, всероссийских предметных конкурсах получают в течение учебного года стипендию – 10 тысяч рублей, которая перечисляется Департаментом культуры и искусства на расчетный счет родителей учащегося).
Показатели реализации
:
№ п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
||||||
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||
Раздел № 4
|
«Осуществление региональной поддержки одаренных детей» |
|||||||||
1. |
Количество учащихся в ДМШ, ДШИ, получающие стипендию, разовые премии |
человек |
3 |
1 |
- |
- |
- |
- |
||
ЗАТРАТЫ на реализацию
|
тыс. рублей |
5,5 |
10 |
-
|
-
|
-
|
- |
4. Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам
Отчетные и планируемые расходы комитета в данном объеме, направлены на достижение целей:
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия.
· На достижение первой цели наибольший объем средств 93% направлен на решение тактических задач:
Организация досуга населения.
На реализацию данной задачи направлено 43% наибольший объем расходов запланированных на достижение 1 цели, в том числе
в отчетном 2008г. – 44,5%
в текущем 2009г. – 42,2%
в плановом 2010г. – 42,4%
Наблюдается картина снижения доли средств в 2009 году на 2,3% за счет уменьшения расходов на обеспечение деятельности домов культуры города.
Организация предоставления дополнительного художественного образования.
На реализацию данной задачи определено 35% расходов, в том числе:
в отчетном 2008г. – 34,1%
в текущем 2009г. – 36,1%
в плановом 2010г. – 36,0%
Наблюдается картина увеличение доли средств в 2009г. на 2,0% увеличением расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры города (увеличение заработной платы, приобретение музыкальных инструментов, увеличением тарифов на платные услуги).
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
На реализацию данной задачи определено 21,8% расходов, в том числе:
в отчетном 2008г. – 21,4%
в текущем 2009г. – 21,7%
в плановом 2010г. – 21,6%
· На достижение второй цели «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия» запланировано в среднем 7% от всего объема расходов комитета.
Небольшой удельный вес расходов объясняется тем, что на решение данной цели направлена в основном деятельность только одного учреждения МУ «Музейно-культурный центр».
На достижение данной цели работают две тактические задачи:
«Поддержка и развитие музейного дела», «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих на территории города», но расходы распределены на первую задачу, на вторую задачу продублированы, так как деятельность центра народных ремесел работающего под решением второй задачи осуществляется в общей деятельности муниципального учреждения МКЦ.
Удельный вес по расходов по годам составил;
в отчетном 2008г. – 5,1%
в текущем 2009г. – 7,4%
в плановом 2010г. – 7,3%
Увеличение удельного веса расходов в 2009г., 2010г. в сравнении с 2008г. объясняется открытием Центра малочисленных народов Севера.
Распределение отчетных и плановых расходов приведены в приложении № 6.
Приложение №6
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам
цели, задачи и программы
|
отчетный период
|
плановый период
|
||||||||||
2007год
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012год
|
|||||||
Тыс.руб |
% |
Тыс.руб |
% |
Тыс.руб |
% |
Тыс.руб |
% |
Тыс.руб |
% |
Тыс.руб |
% |
|
Цель 1. "Создание условий для организации досуга обеспечения жителей города услугами организаций культуры"
|
||||||||||||
Задача 1.1"Организация досуга населения»
|
||||||||||||
Программа «Организация отдыха, оздоровление детей, подростков и молодежи 2006-2010г.г.»
|
401
|
0,8
|
341
|
0,5
|
198
|
0,3
|
224
|
0,3
|
234
|
0,3
|
244
|
0,3
|
Не распределено по программам –
|
52 469
|
99,2
|
62 357
|
99,5
|
57 754
|
99,7
|
65 945
|
99,7
|
69 030
|
99,7
|
72 263
|
99,7
|
Руководство и управление в сфере установленных функций – комитет по культуре- аппарат |
7 289 |
13,8 |
10 878 |
17,3 |
9 964 |
17,2 |
11 254 |
17 |
11 797 |
17,1 |
12 367 |
17,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дома культуры) |
39 466 |
74,6 |
47 707 |
76,1 |
44 290 |
76,4 |
50 738 |
76,7 |
53 089 |
76,6 |
55 552 |
76,6 |
Культурно-массовые мероприятия |
5 714 |
10,8 |
3 772 |
6,1 |
3 500 |
60,1 |
3 953 |
6 |
4 144 |
6 |
4 344 |
6 |
ИТОГО распределено средств по задачи 1.1
|
52 870
|
44,4
|
62 698
|
44,5
|
57 952
|
42,2
|
66 169
|
42,4
|
62 264
|
42,4
|
72 507
|
42,5
|
Задача 1.2 "Организация предоставления дополнительного художественного образования»
|
||||||||||||
Не распределено по программам -
|
38 949
|
100
|
48 057
|
100
|
49 535
|
100
|
56 106
|
100
|
58 569
|
100
|
61 150
|
100
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детская музыкальная школа, школа искусств) |
38 949 |
100 |
48 057 |
100 |
49 535 |
100 |
56 106 |
100 |
58 569 |
100 |
61 150 |
100 |
ИТОГО распределено средств по задачи 1.2
|
38 949
|
32,7
|
48 057
|
34,1
|
49 535
|
36,1
|
56 106
|
36
|
58 569
|
36
|
61 150
|
35,8
|
Задача 1.3 "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города»
|
||||||||||||
Не распределено по программам -
|
27 274
|
100
|
30 247
|
100
|
29 787
|
100
|
33 681
|
100
|
35 294
|
100
|
36 985
|
100
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) |
27 274 |
100 |
30 247 |
100 |
29 787 |
100 |
33 681 |
100 |
35 294 |
100 |
36 985 |
100 |
ИТОГО распределено средств по задачи 1.3
|
27 274
|
22,9
|
30 247
|
21,4
|
29 787
|
21,7
|
33 681
|
21,6
|
35 294
|
21,6
|
36 985
|
21,7
|
ИТОГО распределено средств по ЦЕЛИ №1
|
119 093
|
94,5
|
141 002
|
94,9
|
137 274
|
92,6
|
155 956
|
92,7
|
163 127
|
92,6
|
170 642
|
92,6
|
Цель 2 "Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
|
||||||||||||
Задача 2.1 «Поддержка и развитие музейного дела»
|
||||||||||||
Не распределено по программам –
|
6 866
|
100
|
7 618
|
100
|
10 945
|
100
|
12 362
|
100
|
12 959
|
100
|
13 585
|
100
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музей) |
6 866 |
100 |
7 618 |
100 |
10 945 |
100 |
12 362 |
100 |
12 959 |
100 |
13 585 |
100 |
ИТОГО распределено средств по задачи 2.1
|
6 866
|
100
|
7 618
|
100
|
10 945
|
100
|
12 362
|
100
|
12 959
|
100
|
13 585
|
100
|
Задача 2.2 «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих на территории города»
|
||||||||||||
В том числе - Центр малочисленных народов –(повторно) |
6 866
|
100
|
7 618
|
100
|
10 945
|
100
|
12 362
|
100
|
12 959
|
100
|
13 585
|
100
|
ИТОГО распределено средств по задачи 2.2
|
6 866 |
100 |
7 618 |
100 |
10 945 |
100 |
12 362 |
100 |
12 959 |
100 |
13 585 |
100 |
ИТОГО распределено средств по ЦЕЛИ №2
|
6 866
|
5,5
|
7 618
|
5,1
|
10 945
|
7,4
|
12 362
|
7,3
|
12 959
|
7,4
|
13 585
|
7,4
|
Не распределено по задачам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ВСЕГО распределено по целям
|
125 959
|
100
|
148 620
|
100
|
148 219
|
100
|
168 318
|
100
|
176 086
|
100
|
184 227
|
100
|
В том числе распределено по программам задача №1
|
401
|
0,3
|
341
|
0,5
|
198
|
0,3
|
224
|
0,3
|
234
|
0,3
|
244
|
0,3
|
Не распределено по целям, задачам, программам
|
||||||||||||
ИТОГО бюджет комитета
|
125 959
|
100
|
148 620
|
100
|
148 219
|
100
|
168 318
|
100
|
176 086
|
100
|
184 227
|
100
|
5. Результативность бюджетных расходов
Решение задачи 1.1. «Организация досуга населения
»
.
Одним из уязвимых мест в работе учреждений культуры является их неудовлетворительное материально-техническое состояние и отсутствие помещений для занятий кружков и студий. Из трех культурно-досуговых учреждений одно на ремонте пять лет (ГКЦ «Планета»), ГДК «Западный» также нуждается в капитальном ремонте, в ЦКД «Юность» комнаты для кружковой работы, сцена, гримерные комнаты, подсобные помещения, крыша также требуют капитального ремонта. При обветшалом состоянии учреждений культуры сложно выполнять план по платным услугам населению и создавать положительный имидж организаций культуры, развивать дальше и увеличивать количественные и качественные показатели. В результате обветшалости МУ ГДК «Западный», ремонтных работ в МУ ГКЦ «Планета» снизилось значение основных показателей:
1. Участников в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества на 92 человека;
2. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий на 347:
-не проводились дискотеки-184;
-проведено меньше молодежных концертных программ из-за отъезда на учебу за пределы города участников молодежных творческих коллективов, а вновь набранный состав молодежных рок-, рэп-групп требует значительного подготовительного периода -35;
-меньше проведено конкурсно-игровых программ для детей, в связи с отсутствием у общеобразовательных школ транспорта для перевозки детей – 30, новогодних утренников из-за отсутствия зрительного зала ГКЦ Планета-50 ;
-меньше проведено учреждениями концертных программ творческих коллективов, выступлений профессиональных артистов – 48;
3. Количество посадочных мест в зрительных залах на 182.
Для укрепления материально-технической базы необходимо
: - капитальный ремонт учреждений культуры; - централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений высококачественных музыкальных инструментов, сценического оборудования, специальной мебели, обновления студийного оборудования. Для улучшения организации досуга населения необходимо:
- сохранение традиций проведения народных праздников в рамках календарного круга, городских праздников и конкурсов- фестивалей; - сохранение преемственности в культурно-досуговой деятельности для различных групп населения, совершенствование системы фестивалей, смотров, конкурсов; - поддержка инновационных проектов, программ в области культурно-досуговой деятельности, культурных инициатив, акций, направленных на сохранение и развитие национальных культур, на работу с молодежью и детьми;
Финансовые затраты на реализацию задачи 1.1. в 2008 году составили 62 698 т.р., в 2012 году – 72 507 т.р.
Решение задачи 1.2. «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
.
Для развития системы художественного образования необходимо:
- сохранить систему поддержки одарённых детей;
-реализовывать полный спектр учебных планов образовательных программ по видам искусств, в том числе и образовательных программ раннего эстетического развития для учащихся, поступающих в возрасте 3 лет;
-учредить стипендии главы муниципального образования одарённым детям в области культуры и искусства;
-издавать и приобретать научно-методическую литературу, методические пособия, приобретать музыкальные инструменты, оборудование и материалы для обеспечения учебного процесса и стимулирования творческой активности детей.
-обучение молодежи и взрослых художественному образованию на вечерних отделениях, при наличии дополнительных площадей. Финансовые затраты на реализацию задачи 1.2. составили в 2008 году - 48 057 т.р. , в 2012 – 61 150 т.р.
Решение задачи № 1.3. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города»
.
Улучшение материально технической базы библиотек, стабильное пополнение книжных фондов, компьютеризация библиотечных процессов, сохранность книжных фондов, организация работы центра общественного доступа к социально значимой информации в рамках программы «Электронная Югра», развитие Центральной детской библиотеки как центра детского чтения.
Финансовые затраты на реализацию задачи 1.3. составили в 2008 г. – 30 247 т.р., в 2012 – 36 985 т. р.
Достижение задачи 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела
» предполагает создание условий для улучшения доступа жителей города к информации и знаниям, проведение археологических раскопок, формирование передвижных выставочных проектов, числа посещений музея. Проблемы:
1. Здание музея не принято Государственной комиссией в связи с невыполнением
требований Госпожарнадзора и, соответственно, не передано в оперативное управление.
Данная ситуация осложняет составление документальной отчетности, делает невозможным выполнение нормативных правовых актов в сфере музейного дела:
- получения разрешения на хранение и экспонирование оружия
- постановку на учет в государственную инспекцию пробирного надзора
- заключения трехстороннего договора с Росохранкультурой о передаче музейных
предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда РФ в
безвозмездное пользование музею.
2. Комплектование фондов - недостаточно экспонатов по этнографии и другим разделам
Один из главных методов комплектования фондов музея – это экспедиции с целью
изучения древней истории края (археология), этнографические исследования. Пути
разрешения проблемы – это целевое финансирование на проведение экспедиций с целью
сбора материалов для комплектования фондов музея.
3. Профессиональное обучение и переподготовка музейных работников на
профилированных кафедрах высших учебных заведений.
Финансовые затраты на реализацию задачи 2.1. составили в 2008 году – 7 618 т. р., в 2012– 13 585 т.р.
Для решения задачи 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
Необходимо решить:
- увеличение выставочных площадей для экспонирования работ мастеров, с вводом в 2009 году Центра ремесел эта проблема частично будет решена.
- создание сувенирной лавки, для реализации работ мастеров
- приобретение современного технологического оборудования.
Финансовые затраты на реализацию задачи 2.2. составили в 2008 году (повторно – 7 618 т.р.), в 2012- ( повторно 13 585 т.р.).
Приложение №7
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Сравнение основных показателей деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань со средними значениями показателей по округу и России
Наименование показателя |
отчетный |
плановый |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица измерения |
2007г (отчет- ный год) факт |
Отклонение, (+ - ) от среднеокружного показателя |
в сред- нем по округу |
в сред- нем по России |
2008г (отчет- ный год) факт |
в сред- нем по округу |
в сред- нем по России |
2009 г (теку-щий) |
в сред- нем по округу |
в сред- нем по России |
2010г (оче- ред- ной) |
в сред- нем по округу |
в сред- нем по России |
2011г |
в сред- нем по округу |
в сред- нем по России |
||||||||||||||||||||||||||||
Цель 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход бюджета города по отрасли «Культура и искусство» на одного жителя ( в т.ч.Цель 2) |
рублей |
2041 |
- 883 |
2924 |
нет данных |
2426 |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.1. Организация досуга населения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель непосредственного результата
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее число проведенных культурно-досуговых мероприятий
|
мероприятий |
452 |
+361 |
219 |
153 |
393 |
нет данных |
нет данных |
393 |
нет данных |
нет данных |
393 |
нет данных |
нет данных |
393 |
нет данных |
нет данных |
|||||||||||||||||||||||||||
Среднее число мероприятий для детей, проведенных одним культурно-досуговым учреждением |
мероприятий |
331 |
+ 233 |
98 |
нет данных |
200,3 |
нет данных |
нет данных |
200 |
нет данных |
нет данных |
200 |
нет данных |
нет данных |
200 |
нет данных |
нет данных |
|||||||||||||||||||||||||||
% платных мероприятий от общего числа мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями |
% |
63,2% |
+ 24 |
39,2% |
нет данных |
43,9% |
нет данных |
нет данных |
44 |
нет данных |
нет данных |
45 |
нет данных |
нет данных |
45 |
нет данных |
нет данных |
|||||||||||||||||||||||||||
Показатель конечного результата
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее число жителей на одно культурно-досуговое учреждение (тыс.чел.) |
тыс.чел |
18,7 (фактически 27,0) |
Превышение в 2,5 раза (фактически превышение в 3,6 раза
|
7,4 |
нет данных |
18,8 (фактически 28,2) |
нет данных |
нет данных |
18,9 |
нет данных |
нет данных |
19,0 |
нет данных |
нет данных |
19,3 |
нет данных |
нет данных |
|||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.2. Организация предоставления дополнительного художественного образования
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель затрат
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы учреждений дополнительного художественного образования в расчете на одного учащегося за учебный год |
тысяч рублей |
55,5 |
+ 5,6 |
49,9 |
нет данных |
? |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель непосредственного результата
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% охвата работой школ детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ (не менее 12%) |
% |
11% |
- 0,2% |
11,2% |
8,6% |
11,3% |
нет данных |
нет данных |
11,3% |
нет данных |
нет данных |
11,3% |
нет данных |
нет данных |
11,3% |
нет данных |
нет данных |
|||||||||||||||||||||||||||
Задача 1.3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель непосредственного результата |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее число жителей на одну библиотеку |
тысяч человек |
7,0 |
+ 0,5 |
6,5 |
3,1 |
6,8 |
нет данных |
нет данных |
7,1 |
нет данных |
нет данных |
7,2 |
нет данных |
нет данных |
7,2 |
нет данных |
нет данных |
|||||||||||||||||||||||||||
Среднее число читателей на 1 библиотеку |
человек |
3259 |
+1384 |
1875 |
1198 |
нет данных |
нет данных |
7,0 |
нет данных |
нет данных |
7,1 |
нет данных |
нет данных |
7,2 |
нет данных |
нет данных |
||||||||||||||||||||||||||||
Средняя книгообеспеченность 1 жителя города |
экз.книг |
2,1 |
- 0,6 |
2,7 |
нет данных |
2,2 экз. |
нет данных |
нет данных |
2,2 экз |
нет данных |
нет данных |
2,3 экз |
нет данных |
нет данных |
2,3 экз |
нет данных |
нет данных |
|||||||||||||||||||||||||||
Охват населения библиотечным обслуживанием |
% |
47% |
+ 16,1 |
30,9% |
нет данных |
47% |
нет данных |
нет данных |
46% |
нет данных |
нет данных |
46% |
нет данных |
нет данных |
46% |
нет данных |
нет данных |
|||||||||||||||||||||||||||
Цель 2. Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия. Поддержка и развитие музейного дела.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход бюджета города по отрасли «Культура и искусство» на одного жителя ( повторно – Цель1.) |
рублей |
2041 |
- 883 |
2924 |
нет данных |
2426 |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |
нет данных |