КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ города НЯГАНЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Д О К Л А Д
о результатах и основных направлениях деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Нягань 2009
СОДЕРЖАНИЕ
|   Введение  | 
  3  | 
|   1. Цели, задачи и показатели деятельности  | 
  3  | 
|   Приложение 1. Основные показатели деятельности комитета  | 
  7  | 
|   2. Расходные обязательства и формирование доходов  | 
  12  | 
|   Приложение 2. Оценка исполняемых расходных обязательств  | 
  14  | 
|   Приложение 3. Оценка администрируемых комитетом по культуре и искусству доходов в бюджет муниципального образования  | 
  26  | 
|   3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность  | 
  32  | 
|   Приложение 4. Фактические и планируемые значения основных показателей деятельности комитета в реализации Программ  | 
  36  | 
|   4. Распределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам и программам  | 
  40  | 
|   Приложение 6. Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам  | 
  42  | 
|   5. Результативность бюджетных расходов  | 
  45  | 
|   Приложение 7. Сравнение основных показателей деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань со средними значениями показателей по округу и России  | 
  47  | 
Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности комитета по культуре и искусству администрации города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2006-2011 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Главы администрации города Нягани от 5 февраля 2007 года № 115.
Комитет осуществляет координацию и контроль деятельности муниципальных учреждений культуры, находящихся в его ведении:
-
Городской культурный центр «Планета»;
- 
«Центр культуры и досуга «Юность»;
- 
Городской Дом культуры «Западный»;
- «Музейно-культурный центр»;
- Няганская библиотечно-информационная система;
- Детская школа искусств № 1;
- Няганская детская музыкальная школа № 2.
Численность работающих в муниципальных учреждениях культуры с учетом аппарата комитета в 2008 году составила 421 человек (2007г – 423).
Комитет по культуре и искусству г. Нягани на основании постановления главы администрации города от 24.05.2006г. № 752 «О наделении функциями главных распорядителей бюджетных средств» является главным распорядителем бюджетных средств, имеющим право распределять бюджетные средства по подведомственным учреждениям культуры.
1.Цели, задачи и показатели деятельности
Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности человека. Именно культура берет на себя задачу сохранения духовных и нравственных ориентиров, выступает как качественный показатель уровня жизни общества. В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие, экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. Основой для выделения стратегической цели комитета являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры, искусства и информации, а также Федеральный закон № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, связанные с необходимостью обеспечения указанных прав на муниципальном уровне в сфере культуры.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов относятся:
- организация библиотечного обслуживания населения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- организация и сохранение объектов культурного наследия муниципального значения, расположенных в границах городского округа;
- организация для массового отдыха жителей городского округа.
В соответствии с данными полномочиями и задачами, стоящими перед органами местного самоуправления, стратегическими целями комитета по культуре и искусству на среднесрочную перспективу являются:
Стратегические цели
:
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
2. Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия.
Для реализации первой стратегической цели
необходимо решить ряд тактических задач:
1.1. Организация досуга населения
1.2. Организация предоставления дополнительного художественного образования;
1.3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
 Для достижения второй стратегической цели
необходимо решить две задачи:
2.1. Поддержка и развитие музейного дела.
2.2. Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе.
Цель 1.
 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»
Создание условий для организации различных форм досуга и обеспечения жителей г. Нягани услугами организаций культуры включает в себя комплекс мер по созданию благоприятных условий, от которых зависит удовлетворение спроса населения в услугах организаций культуры.
Задача 1.1. «Организация досуга населения»
Основным направлением в работе досуговых учреждений города является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка творческих коллективов, проведение городских культурно-массовых мероприятий, организация и проведение городских конкурсов-фестивалей. Три учреждения культурно-досугового типа, в которых 729 посадочных мест предоставляют населению услуги социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создают условия для занятий любительским художественным творчеством. Художественная самодеятельность в городе представлена различными возрастными группами: детские, молодежные, для трудоспособного населения и для пожилых людей.
Самодеятельное художественное творчество развивается в жанрах: хоровой , хореография, цирковой, музыкальный. Молодежное направление представлено рок, рэп-брейк группами. Всего в творческих коллективах (клубных формированиях самодеятельного художественного творчества) в 2008 году в 64 коллективах занималось 1001 человек. С вводом в эксплуатацию после реконструкции муниципального учреждения «Городской культурный центр «Планета» в 2009 году значения основных показателей вырастут:
- количество мероприятий,
- охват населения услугами,
- количество участников в клубных формированиях самодеятельного
художественного творчества,
- количество посадочных мест на 182 .
Задача 1.2. «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
Дополнительное художественное образование детей города имеет бесспорные успехи и достижения в своей практической деятельности: ежегодно учащиеся Школ добиваются общественного признания на международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах. Стипендиатом Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры в 2008 году является один учащийся ДМШ № 2. В 2008 учебном году лауреатами международных, российских и межрегиональных конкурсов стали 8 учащихся, 7 учащихся продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях культуры и искусства.
Общее количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ) 650 человек, что составило 11,3% от общего количества детей (5713) с 1 по 9 класс общеобразовательных школ города. Среднеокружной показатель - 11,2% (данные на 01.01.2008), среднероссийский – 8,6% (данные на 01.01.2008).
В двух школах (музыкальная и школа искусств) ведется обучение по образовательным программам в области музыки и изобразительного искусства. Школы имеют государственную аккредитацию, успешно прошли аттестацию. Дети обучаются игре на музыкальных инструментах: фортепиано, гитара, домра, баян, аккордеон, балалайка, флейта, кларнет, саксофон, скрипка, ударные.
Качество образования стабильно высокое: сохранность контингента в школах составляет 91,5%.Дети льготных категорий обучались бесплатно: дети-инвалиды-5 чел., дети-сироты -7 чел., дети коренных малочисленных народов Севера -1 чел.
Льготы по оплате за обучение в 2008 году распространялись на:
-детей военнослужащих -3 чел.- оплата за обучение 50%;
-детей из многодетных семей (при обучении одновременно двоих детей из одной семьи - оплата 50 %, при обучении одного- оплата 70%) и из малообеспеченных семей (оплата 50 %) - 60 человек ;
Для развития в городе системы художественного детского образования и творчества необходимо:
- сохранить систему поддержки одарённых детей;
-реализовывать полный спектр примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств, в том числе и образовательных программ раннего эстетического развития для учащихся, поступающих в возрасте 3 лет;
-издавать и приобретать научно-методическую литературу, методические пособия, приобретать музыкальные инструменты, оборудование и материалы для обеспечения учебного процесса и стимулирования творческой активности детей.
Задача 1.3
. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
Работа Няганской библиотечно-информационной системы характеризуется стабильностью. Библиотеки в городе по-прежнему остаются одними из самых востребованных учреждений культуры. Услугами библиотек в 2008 году воспользовалось 26,2 тыс. человек - это 47,2% населения города (2007 г- 26,1 тыс.человек – 47%). Фонд библиотек составил в 2008 г 124,1 тыс. экземпляров ( 2007 г – 120,8 т.экз), это в среднем 2,2 книги на одного жителя ( 2007 г- 2,1). Обеспеченность книгами на тысячу жителей по городу – 2200 экземпляра. Средний показатель по округу 2838 экземпляра. Законом №110 –oз от 20.01.2000 г. «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО-Югре» определена норма ежегодного прироста фондов библиотек- не менее 3% от существующего фонда библиотеки. Норма прироста в 2008 году Няганской БИС- 2,7% (в 2007 году - 3,4 % в числе восьми территорий округа).
Цель 2. «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
Сохранение исторически сложившихся национально-культурных самобытных традиций народной культуры, преемственности поколений, формирование совокупности культурных ценностей современного городского бытия. Воспитание любви к малой родине, сохранение культурного наследия как носителя исторического своеобразия, содействие через культуру расширению межрегиональных контактов. Развитие культурного туризма.
Задача 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела»
Основными направлениями деятельности музея являются: комплектование фондов, научно-исследовательская, культурно-образовательная и просветительская деятельность, создание экспозиций. Число экспонатов основного музейного фонда в 2008 году -11,5 тысяч единиц, в том числе новых экспонатов 302 единицы. Спецификой нашей северной территории является обилие археологических и природных объектов, что подтверждает необходимость создания развитой музейно-туристической сети округа на базе археологических памятников. В музейно-культурном центре разработаны маршруты экскурсионных поездок, где туристы знакомятся с историей края, района, историей нефтегазовой отрасли Западной Сибири, достопримечательностями городов и поселков. Разработаны туристические маршруты всех историко-культурных возможностей населенных пунктов: экскурсионная поездка по городу Нягани, «В столицу Югры», г.Тобольск «Тобольск белокаменный», г. Югорск, г.Советский «Музейное кольцо Приобья», п.Шеркалы детский эколого-этнический центр «Нюрмат», п.Октябрьское «Дорогами Коды», п.Березово «Березовский острог», п.Казым «Живая этнография» и т.д.
Одним из важных направлений в сфере сохранения культурного наследия является консервация, реставрация, сохранение историко-культурных ценностей, хранящихся в фондах музеев. В муниципальном учреждении «Музейно-культурный центр» хранится уникальная коллекция археологических экспонатов (8 962 экспонатов). В отчетном году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество единиц хранения (в основном, это предметы археологии – 208 единиц, документы - 33 единицы, книги, живопись, нумизматика, скульптура, графика, предметы прикладного творчества, этнографии, изделия техники и прочее составило 61 единицу). Число посещений составило 12 088 человек, показатель экскурсий увеличился по сравнению с предыдущим годом с 292 до 345, но наполняемость экскурсионных групп часто была небольшой (до 15 человек) – 20 % от общего числа экскурсий.
Число индивидуальных посещений резко увеличилось по сравнению с предыдущим годом с 827 до 2 342 человек. Это связано, в первую очередь, с посещением коммерческой выставки из г. Санкт-Петербурга «Гиганты ледникового периода». За время экспонирования данной выставки (с 05. 04. по 20. 04. 2008 г.) музей посетило 5685 человек, из них свободным посещением – 1812 человек. Всего в 2008 году проведено 24 выставки, из них 6 –передвижных.
Общее число музейных посещений осталось чуть ниже прежнего уровня. На наш взгляд, основной причиной снижения посещаемости музея является то, что на сегодняшний день экспозиционно-выставочное оборудование музея устарело и требует обновления, требует обновления и концепция исторической экспозиции музея (согласно нормативам, экспозиционная концепция должна меняться каждые пять лет). Экспозиция является качественным показателем работы всего музея, своеобразным переплетением всех направлений музейной деятельности: научной, фондовой, выставочной, реставрационной и пропагандистской. Выставочные залы, оборудованные устаревшими торговыми витринами, отсутствие специальных витрин для экспонирования, например, предметов нумизматики, с каждым годом теряют свою привлекательность для горожан.
.
Задача 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
Основные направления «Центра прикладного творчества и ремесел» - сохранение и развитие национального художественного творчества коренных народов Севера: ханты, манси и др.; возрождение, воссоздание, национальных промыслов: северный сувенир, бисероплетение, работа на бересте, резьба по дереву, керамика и др. Изделия «Центра прикладного творчества и ремесел» способствуют формированию фондов музея по традиционным культурам. «Центр прикладного творчества и ремесел» осуществляет свою деятельность для потребностей музеев, выставок, ярмарок, художественных салонов, частных лиц в соответствии с законодательством РФ.
За отчетный период было проведено 25 образовательных программ и 17 мастер – классов по деревообработке, керамике, бисероплетению, меху, аппликации по сукну, в них приняло участие 1489 человек. Центр осуществляет разработку и производство современных сувениров Югры, изготавливает музыкальные инструменты в национальных традициях народов Севера (Грант Губернатора 2006 года). Мастера центра приняли участие в 2008 году в окружных, всероссийских, международных конкурсах- отмечены дипломами и почетными грамотами победителей. Два мастера имеют звание «Мастер года» (2008 год), один мастер центра имеет звание «Народный мастер России» (2008год). Работы мастеров Центра отличаются эксклюзивностью, выполнены с сохранением этнографических канонов носителей культуры народов ханты и манси. С вводом в эксплуатацию Центра культуры малочисленных народов Севера значения основных показателей вырастут:
- количество проведенных мастер-классов;
- количество выставок;
- число посещений.
Приложение 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Основные показатели
деятельности Комитета по культуре и искусству администрации города Нягани
|   Наименование показателя  | 
  ед. изм.  | 
  Отчетный период  | 
  Плановый период  | 
|||||
|   2006 год  | 
  2007 год  | 
  2008 год  | 
  2009 год  | 
  2010 год  | 
  2011 год  | 
  2012 год  | 
||
|   Цель1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры»
  | 
||||||||
|   Задача 1.1. «Организация досуга населения»
  | 
||||||||
|   1.1.1.Количество средств, затраченных на проведение городских культурно-досуговых мероприятий  | 
  тыс.руб  | 
  4997  | 
  5714  | 
  4382  | 
  3500  | 
  3953  | 
  4144  | 
  5000  | 
|   1.1.2.Количество культурно-досуговых учреждений  | 
  единиц  | 
  3  | 
  3  | 
  3  | 
  3  | 
  3  | 
  3  | 
  3  | 
|   1.1.3. Количество посадочных мест в культурно-досуговых учреждениях города (факт)  | 
  мест  | 
  729 фактически  | 
  729 факт  | 
  729 факт  | 
  911  | 
  911  | 
  911  | 
  911  | 
|   1.1.4. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий  | 
  единиц  | 
  1741  | 
  1628  | 
  1181  | 
  1200  | 
  1230  | 
  1250  | 
  1280  | 
|   1.1.5. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей из общего числа проведенных мероприятий  | 
  единиц  | 
  1030  | 
  993  | 
  601  | 
  610  | 
  620  | 
  620  | 
  630  | 
|   1.1.6.Количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества  | 
  единиц  | 
  65  | 
  66  | 
  64  | 
  64  | 
  64  | 
  64  | 
  64  | 
|   1.1.7. Количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества для детей из общего числа клубных формирований  | 
  единиц  | 
  23  | 
  22  | 
  20  | 
  20  | 
  20  | 
  20  | 
  20  | 
|   1.1.8. Количество участников в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества  | 
  человек  | 
  1068  | 
  1072  | 
  1001  | 
  1030  | 
  1060  | 
  1100  | 
  1150  | 
|   1.1.9. Количество детей. занимающихся в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества из общего количества участников  | 
  человек  | 
  711  | 
  689  | 
  703  | 
  710  | 
  710  | 
  710  | 
  720  | 
|   адача 1.2 «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
  | 
||||||||
|   1.2.1.Количество бюджетных средств, затраченное на приобретение музыкальных инструментов  | 
  тыс.руб.  | 
  147  | 
  252  | 
  750  | 
  0  | 
  521  | 
  47  | 
  500  | 
|   1.2.2. число учащихся детей в детской музыкальной школе и школе искусств города  | 
  человек  | 
  641  | 
  642  | 
  650  | 
  650  | 
  650  | 
  650  | 
  650  | 
|   1.2.3. Охват художественным образованием детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ города ( не менее 12%)  | 
  %  | 
  10,4  | 
  11  | 
  11,3  | 
  11,3  | 
  11,3  | 
  11,3  | 
  11,3  | 
|   1.2.4.Количество учащихся ДМШ, ДШИ получивших гранты, стипендии, разовые премии  | 
  человек  | 
  4  | 
  3  | 
  1  | 
  2  | 
  2  | 
  2  | 
  2  | 
|   1.2.5. Количество участников-призеров конкурсов-фестивалей, выставок окружного, регионального, областного, российского, международного уровней  | 
  человек  | 
  10  | 
  12  | 
  32  | 
  65  | 
  50  | 
  57  | 
  57  | 
|   Задача 1.3 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города»
  | 
||||||||
|   1.3.1. количество средств, затраченных на приобретение экземпляров книг  | 
  тыс.руб.  | 
  907  | 
  1169  | 
  621,7  | 
  564  | 
  835  | 
  935  | 
  1035  | 
|   1.3.2. среднее число читателей на 1 тысячу жителей города  | 
  человек  | 
  469  | 
  468  | 
  462,9  | 
  465,1  | 
  464,3  | 
  462,3  | 
  465,0  | 
|   1.3.3. Среднее число жителей на 1 библиотеку  | 
  тыс.человек  | 
  6,8  | 
  7,0  | 
  6,8  | 
  7,1  | 
  7,2  | 
  7,2  | 
  7,2  | 
|   1.3.4. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием  | 
  %  | 
  47,0  | 
  47,0  | 
  47,0  | 
  46,0  | 
  46,0  | 
  46,0  | 
  46,0  | 
|   1.3.5.Книгообеспеченность одного жителя фондами библиотек (книг)  | 
  экземпляров книг  | 
  2,1  | 
  2,1  | 
  2,2  | 
  2,2  | 
  2,3  | 
  2,3  | 
  2,3  | 
|   1.3.6. Объем библиотечного фонда  | 
  тыс.экз  | 
  115,8  | 
  120,8  | 
  124,1  | 
  126,8  | 
  129,8  | 
  132,5  | 
  135,5  | 
|   1.3.7. Число посещений библиотек  | 
  тыс.чел.  | 
  170,6  | 
  175,2  | 
  176,4  | 
  177,8  | 
  179,1  | 
  180,4  | 
  181,4  | 
|   1.3.8. Количество книговыдач  | 
  тыс.экз  | 
  691,1  | 
  708,3  | 
  713,0  | 
  716,0  | 
  719,0  | 
  722,0  | 
  725,0  | 
|   1.3.9. Количество поступивших новых книг  | 
  тыс.экз.  | 
  10,1  | 
  5,7  | 
  4,1  | 
  2,7  | 
  3,0  | 
  2,7  | 
  3,0  | 
|   1.3.10.Прирост книжного фонда  | 
  %  | 
  - 12.,3  | 
  3,4  | 
  2,7  | 
  2,2  | 
  2,4  | 
  2,0  | 
  2,4  | 
|   1.3.11. Количество читателей  | 
  тыс.человек  | 
  25,7  | 
  26,0  | 
  26,2  | 
  26,4  | 
  26,6  | 
  26,8  | 
  27,2  | 
|   Цель 2 «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
  | 
||||||||
|   Задача 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела»
  | 
||||||||
|   2.1.1. Количество средств, затраченных на приобретение экспонатов основного фонда  | 
  тыс.руб.  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
|   2.1.2. Объем музейного основного фонда  | 
  тыс.экз.  | 
  11,1  | 
  11,2  | 
  11,5  | 
  11,6  | 
  11,7  | 
  11,8  | 
  11,9  | 
|   2.1.3. Число посещений музея на 1 тысячу жителей  | 
  человек  | 
  257  | 
  221  | 
  269  | 
  230  | 
  240  | 
  260  | 
  260  | 
|   2.1.4. Количество выставок  | 
  единиц  | 
  17  | 
  23  | 
  24  | 
  26  | 
  28  | 
  28  | 
  28  | 
|   2.1.5. Количество экскурсий  | 
  единиц  | 
  203  | 
  292  | 
  345  | 
  225  | 
  250  | 
  275  | 
  275  | 
|   2.1.6. Количество публикаций (печатных материалов), отразивших деятельность музея в средствах массовой информации  | 
  публикаций  | 
  37  | 
  31  | 
  36  | 
  35  | 
  35  | 
  35  | 
  35  | 
|   Задача 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
  | 
||||||||
|   2.2.1. Количество средств, затраченных на проведение археологических раскопок, экспедиций  | 
  тыс.руб.  | 
  0  | 
  150,0  | 
  150,0  | 
  200  | 
  200  | 
  200  | 
  250  | 
|   2.2.2. Количество мастеров  | 
  человек  | 
  4  | 
  4  | 
  4  | 
  5  | 
  5  | 
  5  | 
  6  | 
|   2.2.3. Количество проведенных мастер-классов  | 
  ед  | 
  18  | 
  18  | 
  17  | 
  19  | 
  20  | 
  20  | 
  25  | 
2.Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства комитета формируются в соответствии с Законами Российской Федерации, Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрации города Нягани и другими нормативными правовыми актами.
На содержание Аппарата управления, подведомственных учреждений и проведение культурно-массовых мероприятий из муниципального бюджета в отчетном 2008 году направлено 140 070 тыс. рублей, в том числе: на материально-техническое и финансовое обеспечение Аппарата управления комитета – 10 878 тыс. рублей, организацию и поддержку учреждений культуры – 129 192 тыс. рублей, в том числе на поддержку музея города – 7 362 тыс. рублей, организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками – 29 894 тыс. рублей, предоставление дополнительного образования – 43 906 тыс. рублей, организацию и поддержку учреждений культурно-досугового типа – 43 852 тыс.рублей., на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи – 341 тыс.рублей, на проведение мероприятий и развинтите культуры города – 3 772 тыс.руб. Общий процент исполнения в 2008 году составил – 99,4 %. В 2009 году реестр бюджетных обязательств значительных изменений не претерпел, уменьшение объема выделенных обязательств составляет 10%, в связи с проведенной оптимизацией и сокращением 44,5 штатных единиц. Объемы средств бюджета 2009 года рассчитаны исходя из действующих бюджетных обязательств 2008 года с учетом индексов увеличения. Заработная плата работникам подведомственных учреждений рассчитана по фактически занятым ставкам и физическим лицам, с учетом сокращенных штатных единиц.
Основной объем выделенных бюджетных ассигнований направляется на выплату заработной платы, на оплату гарантий и компенсаций работникам учреждений и оплату содержания помещений (коммунальные услуги). Все остальные расходы учреждения покрываются за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Оценка исполняемых расходных обязательств представлена в приложении №2.
Доля доходов полученных учреждениями культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сравнении с финансированием из местного бюджета в среднем составляет 5,6%. В отчетном 2008 году составила 6,2%, ожидаемое исполнение 2009г. -4,9%, в плановом периоде - 5,4%.
При сравнении видов доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности стабильного погодового распределения не наблюдается.
Удельный вес доходов к общему объему внебюджетных средств ( %)
|   Вид дохода  | 
  2008г.  | 
  2009г.  | 
  2010г.  | 
  2011г.  | 
|   Родительская плата  | 
  34%  | 
  49%  | 
  44%  | 
  44%  | 
|   Платные услуги  | 
  58%  | 
  51%  | 
  56%  | 
  56%  | 
|   Спонсорские средства  | 
  8%  | 
  -  | 
В 2008 году поступления из внебюджетных источников по доходам от платных услуг составили по плану – 5055 тыс. рублей, фактически получено – 5031 тыс. рублей, исполнение – 99,5%%; по родительской плате по плану – 2950 тыс.рублей, фактически получено – 2950 тыс.рублей, исполнение – 100%; по средствам, полученным от спонсоров план – 687 тыс.рублей, фактически получено – 681 тыс.рублей, процент исполнения составил 99%.
Доходы на плановый 2010 год рассчитаны с учетом увеличения (индексации) плановых заданий 2009 года на 26%, но без учета средств, полученных от благотворительности с целью более реального подхода к планированию расходных обязательств.
Оценка администрируемых комитетом доходов и бюджет города приведена в Приложении 3.
Приложение 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Оценка исполняемых расходных обязательств 
|   № п/п  | 
  Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац), решение  | 
  Объем исполняемых расходных обязательств (тыс.руб.)  | 
  Метод оценки  | 
||
|   отчетный год 2008 (факт)  | 
  текущий год 2009  | 
  плановый год 2010  | 
|||
|   1  | 
  2  | 
  3  | 
  4  | 
  5  | 
|
|   Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (Руководство и управление в сфере установленных функций)  | 
|||||
|   1.  | 
  Постановление главы города "Об утверждении Положения о комитете по культуре и искусству администрации города Нягани в новой редакции" № 172 от 14.02.2006г.  | 
  10 878  | 
  9 964  | 
  11 254  | 
  Метод индексации расходов (с учетом изменения размера долж. оклада, изменения тарифов на оплату услуг связи и др.)  | 
|   Постановление главы города «Об утверждении Положения о премировании и социальной защищенности лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы администрации города Нягани и структурных подразделений» №577 от 21.04.2006г.  | 
|||||
|   Постановление главы города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 578 от 21.04.2006г.  | 
|||||
|   Постановление главы администрации города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 383 от 12.03.2007г.  | 
|||||
|   Постановление главы администрации города «Об оплате труда и социальной защищенности рабочих органа местного самоуправления» № 73-о от 04.03.2008г.  | 
|||||
|   Распоряжение главы администрации города «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы администрации города Нягани и структурных подразделений» №84-о от 20.04.2007г.  | 
|||||
|   Распоряжение главы администрации города «О внесении изменений в распоряжение главы администрации города от 20.04.2007г. №84-о» № 15-о от 17.01.2008г.  | 
|||||
|   Распоряжение администрации «Об оплате услуг сотовой связи» №280-о от 18.08.2005г.  | 
|||||
|   В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства  | 
  10 878  | 
  9 964  | 
  11 254  | 
||
|   Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе (Создание и поддержка музеев)  | 
|||||
|   2.  | 
  Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Музейно-культурный центр» от 28.12.2002г. № 1803 (с изменениями внесенными Постановлением главы МО от 12.03.2003г. №200)  | 
  7 618  | 
  10 945  | 
  12 362  | 
  Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др.)  | 
|   Постановление главы администрации муниципального образования «О создании муниципального автономного учреждения муниципального образования г.Нягань «Музейно-культурный центр» путем изменения типа существующего муниципального учреждения» № 4969 от 24.12.2008г.  | 
|||||
|   Постановление мэра города «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования» №427 от 18.03.2004г.  | 
|||||
|   Постановление главы города «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» № 93-пг от 09.08.2006г.  | 
|||||
|   Постановление главы города «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»» № 2-пг от 15.01.2008г.  | 
|||||
|   Постановление главы администрации города «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг» № 10-пг от 20.02.2008г.  | 
|||||
|   Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г.  | 
|||||
|   Распоряжение главы МО «О платных услугах» МУ МКЦ от 10.02.2003г. 98-р (с изменениями внесенными Распоряжением главы города от 26.12.2006г. №70-рп  | 
|||||
|   В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства  | 
  7 362 256  | 
  10 945 0  | 
  12 362 0  | 
||
|   Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города  | 
|||||
|   3.  | 
  Закон ХМАО-Югры №110-оз от 20.12.2000г. «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в ХМАО»  | 
  30 247  | 
  29 787  | 
  33 681  | 
  Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др  | 
|   Постановление главы МО «О создании муниципального о учреждения «Няганская библиотечно-информационная система» от 25.12.2002г. № 1799  | 
|||||
|   Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»  | 
|||||
|   Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования  | 
|||||
|   Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»»  | 
|||||
|   Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг»  | 
|||||
|   Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г.  | 
|||||
|   Распоряжение главы МО «О платных услугах» от 30.01.2003г. №51  | 
|||||
|   В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства  | 
  29 894 353  | 
  29 568 219  | 
  33 395 286  | 
||
|   Организация и поддержка учреждений культурно-досугового типа  | 
|||||
|   4.  | 
  Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Городской дом культуры «Западный»» от 25.12.2002г. № 1796  | 
  47 707  | 
  44 290  | 
  50 738  | 
  Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др  | 
|   Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Городской культурный центр «Планета» от 25.12.2002г. № 1797  | 
|||||
|   Постановление главы МО «О создании муниципального учреждения «Центр культуры и досуга «Юность» от 25.12.2002г. № 1798  | 
|||||
|   Постановление Главы Администрации муниципального образования «О создании муниципального автономного учреждения муниципального образования г.Нягань «Центр культуры и досуга Юность» путем изменения типа существующего муниципального учреждения» №4871 от 24.12.2008г.  | 
|||||
|   Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»  | 
|||||
|   Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования  | 
|||||
|   Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»»  | 
|||||
|   Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг»  | 
|||||
|   Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г.  | 
|||||
|   Распоряжение главы МО «О платных услугах» ГДК «Западный» от 06.02.2003г. № 86 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 01.03.2006г. №118-р)  | 
|||||
|   Распоряжение главы МО «О платных услугах» ЦКиД «Юность» от 30.01.2003г. № 50 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 20.09.2006г. №884-р)  | 
|||||
|   Распоряжение главы МО «О платных услугах» ГКЦ «Планета» от 24.01.2003г. № 1523 (с изменениями внесенными распоряжением главы администрации города от 08.12.2005г. №1523)  | 
|||||
|   В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства  | 
  43 852 3 855  | 
  42 136 2 154  | 
  47 590 3 148  | 
||
|   Организация и поддержка учреждений дополнительного образования детей  | 
|||||
|   5.  | 
  Постановление главы МО от 25.05.2001г. № 454 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Школа искусств №1»  | 
  48 057  | 
  49 535  | 
  56 106  | 
  Метод индексации расходов (с учетом изменения ставки 1 разряда, изменения тарифов на оплату услуг связи, тарифов на коммунальные услуги и др  | 
|   Постановление главы МО от 25.05.2001г. № 455 «О создании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»  | 
|||||
|   Постановление мэра города № 427 от 18.03.2004г. «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»  | 
|||||
|   Постановление главы города № 93-пг от 09.08.2006г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования  | 
|||||
|   Постановление главы города № 2-пг от 15.01.2008г. «О внесении дополнений в постановление мэра города от 18.03.2004г. № 427 «Об оплате труда работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета муниципального образования»»  | 
|||||
|   Постановление главы администрации города № 10-пг от 20.02.2008г. «О внесении дополнений в постановление главы города от 15.01.2008г. № 2-пг»  | 
|||||
|   Решение Думы города от 28.12.2004г. №346 «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Решение Думы от 26.05.2006г. №51 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Решение Думы от 04.12.2006г. № 120 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании город окружного значения Нягань Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, работающих в организациях финансируемых из местного бюджета»  | 
|||||
|   Постановление главы администрации «Об установлении суточных» № 0051 от 16.01.2008г.  | 
|||||
|   Распоряжение главы МО от 03.03.2002 № 440 «О перечне платных услуг муниципального образования учреждений дополнительного образования детей»  | 
|||||
|   Постановление главы администрации города от 29.08.2006г. №1343 «О порядке формирования стоимости обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей»  | 
|||||
|   Распоряжение главы администрации города от 31.10.2006г. №1051-р «О платных услугах»  | 
|||||
|   В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства  | 
  43 971 4 086  | 
  45 137 4 398  | 
  50 979 5 127  | 
||
|   Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи  | 
|||||
|   6.  | 
  Постановление главы города «Об организации отдыха,оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2006 году» от 21.03.2006г. №355  | 
  341  | 
  198  | 
  224  | 
|
|   В том числе Муниципальный бюджет Внебюджетные средства  | 
  341  | 
  198  | 
  224  | 
||
|   Реализация приоритетного национального проекта  | 
|||||
|   7.  | 
  Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2005г. №154-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация национального проекта «образование» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2006-2007годы» (с изменениями от 16.10.2006г.)  | 
  1 384  | 
  1 022  | 
  1 161  | 
  Нормативный метод (расчет произведен на плановое количество получателей  | 
|   В том числе Окружной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства  | 
  1 384  | 
  1 022  | 
  1 161  | 
||
|   Мероприятия в области культуры  | 
|||||
|   8  | 
  Распоряжение Главы администрации города от 26.01.2006г. № 45 -р «О проведении городских праздников»  | 
  3 772  | 
  3 500  | 
  3 953  | 
  Плановый метод  | 
|   Распоряжение Главы администрации города от 11.04.2008г. № 0098-р «О проведении городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам»  | 
|||||
|   В том числе Муниципальный бюджет  | 
  3 772  | 
  3 500  | 
  3 953  | 
||
|   Всего расходов по разделу культура  | 
|||||
|   Окружной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства  | 
  1 384 140 070 8 550  | 
  1 022 141 448 6 771  | 
  1 161 159 757 8 561  | 
||
Приложение №3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Оценка администрируемых комитетом по культуре и искусству доходов в бюджет муниципального образования
|   Вид дохода  | 
  Отчетный период  | 
  Плановый период  | 
||||||
|   2007 год  | 
  2008 год  | 
  2009 год  | 
  2010год (очередной)  | 
  2011 год (прогноз)  | 
  2012 год (прогноз)  | 
|||
|   План  | 
  Факт  | 
  План  | 
  Факт  | 
  План  | 
||||
|   1  | 
  2  | 
  3  | 
  4  | 
  5  | 
  6  | 
  7  | 
  8  | 
  9  | 
|   Организация и поддержка учреждений дополнительного образования детей
  | 
||||||||
|   Родительская плата за обучение в учреждениях дополнительного образования
  | 
  2 530
  | 
  2 534
  | 
  2 817
  | 
  2 817
  | 
  3 338
  | 
  3 751
  | 
  3 751
  | 
  3 751
  | 
|   Платные услуги по обучению детей раннего возраста в учреждениях дополнительного образования
  | 
  617
  | 
  574
  | 
  800
  | 
  800
  | 
  1 060
  | 
  1 376
  | 
  1 376
  | 
  1 376
  | 
|   Спонсорские средства  | 
  344  | 
  324  | 
  312  | 
  311  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
  0  | 
|   Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  | 
  3 491
  | 
  3 432
  | 
  3 929
  | 
  3 928
  | 
  4 398
  | 
  5 127
  | 
  5 127
  | 
  5 127
  | 
|   Создание и поддержка музеев
  | 
||||||||
|   Экскурсионные услуги (экскурсии по музею, организация выездных экскурсий) 
  | 
  113
  | 
  113
  | 
  105
  | 
  105
  | 
||||
|   Совместная деятельность по организации выставок
  | 
  30
  | 
  30
  | 
  20
  | 
  20
  | 
||||
|   Выставка продажа сувенирной продукции
  | 
  52
  | 
  62
  | 
  122
  | 
  122
  | 
||||
|   Всего платные услуги  | 
  195
  | 
  205
  | 
  247
  | 
  247
  | 
||||
|   Организация и поддержка учреждений культурно-досугового типа
  | 
||||||||
|   Оплата за посещение кружков, студий 
  | 
  153
  | 
  50
  | 
  201
  | 
  222
  | 
  229
  | 
  387
  | 
  387
  | 
  387
  | 
|   Доходы от продажи билетов
  | 
  970
  | 
  700
  | 
  1 206
  | 
  1 160
  | 
  320
  | 
  490
  | 
  490
  | 
  523
  | 
|   Доходы по организации по проведению праздников, концертов, мероприятий на договорной основе
  | 
  1 065
  | 
  1 317
  | 
  1 008
  | 
  1 286
  | 
  527
  | 
  650
  | 
  650
  | 
  700
  | 
|   Подбор и написание сценария
  | 
  20
  | 
  20
  | 
  56
  | 
  103
  | 
  103
  | 
  103
  | 
||
|   Выступления вокалистов, творческих коллективов
  | 
  217
  | 
  217
  | 
  223
  | 
  257
  | 
  257
  | 
  257
  | 
||
|   Услуги ведущих развлекательных шоу-программ, детских программ, дискотек
  | 
  172
  | 
  172
  | 
  91
  | 
  369
  | 
  369
  | 
  369
  | 
||
|   Услуги по постановке программ
  | 
  68
  | 
  68
  | 
  111
  | 
  227
  | 
  227
  | 
  227
  | 
||
|   Услуги по индивидуальному поздравлению на дому
  | 
  15
  | 
  15
  | 
  61
  | 
  97
  | 
  97
  | 
  97
  | 
||
|   Прокат костюмов, оборудования
  | 
  10
  | 
  8
  | 
  84
  | 
  84
  | 
  70
  | 
  127
  | 
  128
  | 
  128
  | 
|   Техническое обеспечение культурно-массовых мероприятий, праздников, презентаций идр.
  | 
  144
  | 
  144
  | 
  324
  | 
  229
  | 
  280
  | 
  280
  | 
||
|   Оформление гирляндами шаров, изготовление растяжек
  | 
  10
  | 
  10
  | 
  18
  | 
  49
  | 
  49
  | 
  49
  | 
||
|   Услуги по проведению выставок, ярмарок, семинаров
  | 
  159
  | 
  252
  | 
  467
  | 
  239
  | 
  26
  | 
  26
  | 
  26
  | 
  26
  | 
|   Доходы от использования детских аттракционов
  | 
  10
  | 
  4
  | 
  3
  | 
  2
  | 
  2
  | 
  2
  | 
  2
  | 
|
|   Доходы от проведения дискотек
  | 
  67
  | 
  80
  | 
  122
  | 
  72
  | 
  30
  | 
  40
  | 
  40
  | 
  40
  | 
|   Доходы от проведения детских мероприятий (показ фильмов)
  | 
  5
  | 
  100
  | 
  100
  | 
  66
  | 
  95
  | 
  95
  | 
  95
  | 
|
|   Всего платные услуги  | 
  2 424  | 
  2 422  | 
  3 838  | 
  3 812  | 
  2 154  | 
  3 148  | 
  3 200  | 
  3 283  | 
|   Спонсорские средства  | 
  581  | 
  581  | 
  59  | 
  59  | 
||||
|   Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  | 
  3 005
  | 
  3 003
  | 
  3 897
  | 
  3 871
  | 
  2 154
  | 
  3 148
  | 
  3 200
  | 
  3 283
  | 
|   Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками города
  | 
||||||||
|   Копировальные работы
  | 
  48
  | 
  52
  | 
  33
  | 
  32,9
  | 
  21,5
  | 
  22
  | 
  22
  | 
  22
  | 
|   "Ночной абонемент"
  | 
  23
  | 
  24
  | 
  19
  | 
  22,4
  | 
  6
  | 
  17
  | 
  17
  | 
  17
  | 
|   Платный абонемент
  | 
  7
  | 
  6
  | 
  2
  | 
  2,5
  | 
  26,8
  | 
  26
  | 
  26
  | 
  26
  | 
|   Сканирование, сброс, распечатка, набор текста
  | 
  17
  | 
  18
  | 
  24
  | 
  31,1
  | 
  27,3
  | 
  27
  | 
  27
  | 
  27
  | 
|   Составление библиографических списков, выдача аудио/видео материалов, и др.
  | 
  4
  | 
  2
  | 
  2
  | 
  1,9
  | 
  3,2
  | 
  14
  | 
  14
  | 
  14
  | 
|   Разработка сценария
  | 
  7
  | 
  2
  | 
  0,7
  | 
  17
  | 
  18
  | 
  18
  | 
  18
  | 
|
|   Переплетные работы
  | 
  3  | 
  1  | 
  0,2  | 
  17,8  | 
  18  | 
  18  | 
  18  | 
|
|   Предоставление информации из сети 
  | 
  4  | 
  4  | 
  4  | 
  4,4  | 
  10  | 
  10  | 
  10  | 
  10  | 
|   Услуги электронной почты
  | 
  3  | 
  1  | 
  2  | 
  1,7  | 
  4  | 
  15  | 
  15  | 
  15  | 
|   Предоставление информации СПС Гарант
  | 
  5  | 
  6  | 
  1  | 
  3,4  | 
  15  | 
  15  | 
  15  | 
|
|   Резервирование фондовых материалов по телефону
  | 
  1  | 
  0,9  | 
  10  | 
  10  | 
  10  | 
|||
|   Ламинирование
  | 
  1  | 
|||||||
|   Услуги психолога для работающего населения
 
		
		r />  | 
  2  | 
  0,1  | 
  22,7  | 
  25  | 
  25  | 
  25  | 
||
|   Предоставление автоматизированного рабочего места
  | 
  1  | 
  1  | 
  9  | 
  14  | 
  14  | 
  14  | 
||
|   Услуги межбиблиотечного абонемента
  | 
  5  | 
  5  | 
  49,4  | 
  55  | 
  55  | 
  55  | 
||
|   Всего платные услуги  | 
  121  | 
  113  | 
  100  | 
  103,9  | 
  219  | 
  286  | 
  286  | 
  286  | 
|   Спонсорские и целевые средства  | 
  4  | 
  4  | 
  279  | 
  275,4  | 
  275,4  | 
|||
|   Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  | 
  125
  | 
  117
  | 
  379
  | 
  379,3
  | 
  219
  | 
  286
  | 
  286
  | 
  286
  | 
|   поступления средств из бюджетов других уровней
  | 
||||||||
|   Филармонический сезон  | 
  350  | 
  350  | 
||||||
|   Культурно-массовые мероприятия  | 
  100  | 
  100  | 
||||||
|   Гранты, премии  | 
  50  | 
  50  | 
||||||
|   Окружные программы в сфере культуры  | 
  415  | 
  415  | 
  835  | 
  835  | 
  171,2  | 
  176,6  | 
||
|   Всего поступления бюджетов других уровней
  | 
  915
  | 
  915
  | 
  835
  | 
  835
  | 
  171,2
  | 
  176,6
  | 
||
|   Спонсорские средства на проведение культурно-массовых мероприятий
  | 
||||||||
|   Сводные показатели по доходам
  | 
||||||||
|   Родительская плата за обучение в учреждениях дополнительного образования  | 
  2 530  | 
  2 530  | 
  2 817
  | 
  2 817
  | 
  3 338
  | 
  3 751
  | 
  3 751
  | 
  3 751
  | 
|   Платные услуги  | 
  3 357  | 
  3 314  | 
  4 985  | 
  4 963  | 
  3 433  | 
  4 810  | 
  4 862  | 
  4 945  | 
|   Спонсорские средства  | 
  929  | 
  909  | 
  650  | 
  645  | 
||||
|   Средства, полученные от бюджетов других уровней  | 
  915  | 
  915  | 
  835  | 
  835  | 
  171,2  | 
  176,6  | 
||
3.Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Комитет по культуре и искусству в 2008 году участвовал в реализации Окружных Программ:
1.Окружная программа «Культура Югры» на 2006-2008 годы (Закон ХМАО-Югры от 16 октября 2006 года №99-оз):
- подпрограмма «Сохранение и развитие народных промыслов», раздел «Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел», проект «Малая пластика» (керамическая игрушка)
и подпрограмма «Музеи», раздел «Создание специальных программ культурного туризма на основе Музея» на проект «Эмдер- живая легенда»
привлечено с окружного бюджета – 121 тысяча рублей;
- подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура Югры», раздел № 1 «Фестивали. Смотры. Конкурсы», проект
«Проведение открытого зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи»
на базе ГДК «Западный» - 400 тысяч рублей. 
- подпрограмма «Художественное образование», раздел № 4 «Осуществление региональной поддержки одаренных детей» - ежегодные разовые премии лауреатам всероссийских и международных конкурсов (в 2008 году Баскаковой Вике ученице МОУДОДН «Детская музыкальная школа № 2» – победительнице
III
международного фортепианного конкурса им.Скрябина, проходившего в конце февраля в г.Париже (Франция) из окружного бюджета перечислено на лицевой счет родителей – 10 тысяч рублей.
2.Окружная программа «Дети Югры» на 2006-2010 годы, в подпрограмме №3 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» на детский профильный (археологический) лагерь «Древний стан»
(Закон ХМАО-Югры от 26 декабря 2005 года № 148 –оз) – 200 тыс. руб.
4.Окружная программа «Электронная Югра» на 2006-2008 годы от 20 февраля 2006 года № 14-оз принята Думой ХМАО-Югры.- создание Центра общественного доступа при Няганской библиотечно-информационной системе - 247,0 тыс. руб.
 Активно работает в городских программах: 
1. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" на 2008. В учреждениях культуры города проведено 563 мероприятия, охвачено 33121 детей. Мероприятия носили малозатратный характер. Финансирование на летний отдых составило 341 тыс. рублей, из них 146 тысяч рублей – на детский профильный лагерь «Древний стан».
 Участие в «Грантах» Губернатора и премии «Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры :
- Премию «Событие» Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры 3 степени в номинации «Библиотека» за реализацию программы библиотеки семейного чтения «Осчастливить малыша чтением» - 20 т.р.
|   №
  | 
   Название программы, подпрограммы
  | 
   Название мероприятий, проектов
  | 
  Финансовые ср-ва
  | 
  Ожидаемый результат
  | 
|   Программа ХМАО-Югры «Дети Югры» на 2006-2010 гг».
  | 
||||
|    Целевая подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи автономного
  | 
  Детский профильный лагерь «Древний стан» - проект муниципального учреждения «Музейно-культурный центр»  | 
  200,0 – бюджет автономного округа; 146,0 – городской бюджет  | 
  Активный отдых, приобретение навыков археологического исследования.  | 
|
|   Программа ХМАО-Югры «Культура Югры» на 2006-2008 годы
  | 
||||
|   Подпрограмма № 1 «Художественное
  | 
  Ежегодные разовые премии лауреатам всероссийских и международных конкурсов (в том числе учащейся ДМШ № 2 г.Нягань – победительнице III международного фортепианного конкурса им.Скрябина, 24 февраля – 2 марта 2008г., г.Париж (Франция)  | 
  10,0 – бюджет автономного округа  | 
  Стимулирует дальнейшую творческую деятельность учащихся.  | 
|
|    Раздел № 4 «Осуществление региональной поддержки одаренных детей»
  | 
||||
|    Подпрограмма № 3 «Народное творчество и традиционная культура Югры»
  | 
  -зональный конкурс-фестиваль рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи», проект МУ ГДК Западный  | 
  400,0–бюджет автономного округа  | 
  Стимулирует творческую активность участников художественной самодеятельности, повышает их профессиональное мастерство.  | 
|
|    Раздел № 1 «Фестивали, смотры, конкурсы»
  | 
||||
|   Подпрограмма 4 «Народные художественные промыслы и ремесла»
  | 
  Создание коллекции керамических изделий «Малая пластика» - проект муниципального учреждения «Музейно-культурный центр»  | 
  36,0 – бюджет автономного округа  | 
  Знакомит население округа с действующими ремеслами и промыслами, приобщает к труду, стимулирует творческий процесс, помогает мастерам воплотить свои проекты в жизнь.  | 
|
|    Раздел № 3 «Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел»
  | 
||||
|   Подпрограмма №6
 «Музеи»
  | 
  Проект «Разработка и внедрение туристического маршрута «Эмдер- живая легенда» ( изготовление костюма Богатыря)  | 
  85,0 – бюджет автономного округа  | 
  Знакомит население города, зоны Левобережья на основе археологических исследований с историей края.  | 
|
|   Раздел 
  | 
||||
|    Окружная программа «Электронная югра»
  | 
||||
|   «Электронная Югра» 2006-2008 годы
  | 
  Создание центра общественного доступа (ЦОД) в МУ НБИС  | 
  247,0-городской бюджет  | 
  Создание ЦОДов увеличит информационные возможности библиотек, позволит населению пользоваться через Интернет имеющейся информацией по всей России.  | 
|
В библиотеках работают программы
, направленные на решение социальных проблем: профессиональная ориентация молодежи, экологическое просвещение, формирование информационной культуры, духовное и нравственное развитие, организация досуга. Всего в 2008 году велась работа по 11-ти программам, которые носят малозатратный характер :
- «Семья и книга»
- комплексная программа деятельности библиотеки семейного чтения
, цель которой – возрождение традиций семейного чтения в семье. Структура библиотеки: семейный абонемент, семейная гостиная, информационный центр «Мир семьи». На протяжении многих лет ведется специализированная картотека «Мир семьи». Для читателей работают объединения: школа семейных чтений для родителей и детей дошкольного и младшего школьного возраста «Волшебный мир чтения»
, читательские объединения подростков микрорайона «Ребята нашего двора», читателей пожилого возраста «Добрые встречи» и объединение молодым мам «Мы вместе». В 2008 году в рамках Года семьи библиотекой проведен городской конкурс читающих семей.
- «Мозаика чтения и отдыха»
- программа деятельности библиотеки-досугового центра
, цель которой - привлечение к чтению и организация досуга жителей микрорайона. В библиотеке выделен специализированный фонд «Мир ваших интересов», создана картотека в помощь организации досуга. В читальном зале организована постоянно действующая выставка «Праздник в деталях». Библиотекой налажены контакты со многими учреждениями города, по заявкам которых сотрудники выезжают с массовыми мероприятиями (всего за год 56 мероприятий с охватом 1831 человек). В отчетном году 3428 детей посетило игровую комнату. В рамках комплексной программы работают проекты: для дошкольников и младших школьников «Увлекательное чтение + развлечение», для среднего школьного возраста «Читаем, играем и размышляем», для юношества «Куда ты идешь?», для семьи «Все начинается в семье», для руководителей и организаторов досуга «Информ-анонс».
- «Поиск. Призвание. Профессия» - программа профессиональной ориентации
и психологической поддержки молодежи Центра профориентации ЦГБ. Услугами Центра в 2008 году пользовались 492 человека (2007 -532 человек). Посещение составило – 2534 (2006 -2530), дано 554 консультации (2007 -696). Незначительное уменьшение показателей обусловлено переводом Центра профориентации из отдельного помещения в другое- совместное с Центром общественного доступа. Традиционные мероприятия - Декада будущего абитуриента, Дни профессий, экскурсии на предприятия и учреждения города, индивидуальное и групповое консультирование пользуются популярностью у школьников города. 
- «Книгочейшин гербарий» - программа-ориентир в мире современной прозы
абонемента ЦГБ. Посредством организации тематических стеллажей, книжных выставок, информационных часов, обзоров раскрывается мир художественной литературы не только для читателей, но и для библиотечных работников. Дважды в год абонемент проводит рейтинги читательских пристрастий. Информационная поддержка читателей «Что читать сегодня» осуществляется ежемесячно на стендах библиотеки и путем издания информационных листов. В помощь читателям – библиографический курьер серии «Литература» и серия рекомендательных списков «Мир современной прозы и популярная классика».
- «Наши духовные ценности» - информационно-просветительский проект
отдела гуманитарного развития молодежи ЦГБ, цель которого - развитие духовно-нравственного, интеллектуального, творческого потенциала подростков и молодежи, обеспечивающего их высокий общекультурный уровень посредством информирования о различных направлениях, событиях, явлениях культуры (живописи, скульптуры, архитектуры, литературы). Проект реализуется в направлениях: «Литературное развитие». «Эстетическое развитие», «Историко-патриотическое воспитание». Для проекта характерна необычная подача материала, видео-салон, задействована огромная коллекция видео-энциклопедий. Участники проекта – старшеклассники школ и гимназии города. Отличительная черта – индивидуальная работа со многими из них (35 человек).
- «Я в этом мире» - программа библиотеки №1
, цель которой - оказание помощи юношеству в решении психологических, социальных проблем путём предоставления необходимой информации, через чтение, путём организации встреч со специалистами; приобщение к чтению, межличностному общению, проведению досуга. Форма реализации программы – клуб интересных встреч и сообщений – «КИВИС». Тема встреч: «Я – личность». В библиотеке создана книжная зона «Для тебя и тебе». Все мероприятия программы «Я в этом мире» носят позитивный, положительный настрой. 
- По «Программе формирования корпоративной библиотечно-информационной сети г.Нягань 2006-2009гг.» реализованы полностью семь этапов из восьми. Приобретено все недостающее оборудование для автоматизации библиотечных процессов Центральной городской библиотеки. Заключительный восьмой этап включает работы по установке и настройке приобретенного оборудования, которые запланированы на 2009 год.
- Финансовую поддержку получил Центр общественного доступа в рамках окружной программы «Электронная Югра».
В 2008 году выделено из местного бюджета 367,0 тыс. руб.
Все библиотеки системы, используя свои информационные возможности, ведут информационно - просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни в рамках городской программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2008-2010гг.».
Количество мероприятий, проведенных в 2008 году, по сравнению с прошлым годом осталось практически на том же уровне, отмечается увеличение количества участников c 424 до 1037. Частично увеличение числа аудитории связано с тем, что в помощь работе по профилактике наркомании, которая является неотъемлемой частью работы среди молодежи, в фонд отдела гуманитарного развития молодежи центральной городской библиотеки приобретена серия видеофильмов под общим названием «Суперщенок»
студии «ФКВ ЦЕНТР», всего – 14 экземпляров
. В зависимости от возраста материал представлен мультфильмами, сюжетными фильмами или беседами, видеопособиями «Наркозависимость» и «Право на жизнь», четко и наглядно демонстрирующими пагубность увлечения наркотиками. Так как данная серия представлена в городе в единичном экземпляре
, материал очень востребован. Постоянными пользователями являются сотрудники комитета по наркоконтролю и педагоги школ. В этом году подобные мероприятия с общим названием «Право на жизнь»
были востребованы в большей степени педагогами школы - интернат. Отдел гуманитарного развития не ограничивается только просмотром видеоматериала: просмотр, как постановка проблемы, за которой следует обсуждение: «Потеряно впустую», «Право на жизнь»,
«Затяжка дыма»,
проводит факт-уроки «Наркозависимость»
 - 
3, информ-ликбезы - 5
.
Непрограммной является вся основная деятельность комитета и учреждений.
В достижении первой цели «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры», в решении первой задачи «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры» работают три муниципальных культурно-досуговых учреждения: городской Дом культуры «Западный», городской культурный центр «Планета» и автономное «Центр культуры и досуга «Юность». Расходы на первую задачу составили 62 698 тыс.руб;
В решении второй задачи «Организация предоставления дополнительного художественного образования» работают два муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей: детская школа искусств № 1 и детская музыкальная школа № 2. Расходы на вторую задачу составили 48 057 тыс.руб ;
В решении третьей задачи «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города» работают 8 библиотек муниципального учреждения «Няганская библиотечно-информационная система». Расходы на третью задачу составили 30 247 тыс.руб.
В достижении второй цели «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия», в решении двух задач:
«Поддержка и развитие музейного дела»
«Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе» работает муниципальное учреждение «Музейно-культурный центр». Расходы на вторую цель по задачам составили 7 618 тыс.руб.
Приложение №4
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Фактические и планируемые значения основных показателей деятельности комитета в реализации Программ:
Программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»
на 2006-2010 годы
Статус программы: 
Межведомственная городская программа, 
подпрограмма программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дети Югры» на 2006-2010 годы. (Закон ХМАО-Югры от 26 декабря 2005 года № 148-оз)
Цели и задачи комитета, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры"
Задача 1.1. "Организация досуга населения"-
Срок реализации программы:
2006-2010 гг.
Цель программы:
Создание условий, направленных на формирование системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству г.Нягань:
1.1 Организация детского археологического лагеря «Древний стан» (подростки участвуют в работах на раскопках Ендырьского городища и могильника XII-XVI веков на речке Ендырь в составе археологической экспедиции, приобретают практические навыки проживания в условиях тайги. Ежегодно в течение двух недель августа подростки от 14 до 18 лет проживают в туристических 3-местных палатках в 2-х км от места непосредственных археологических работ).
1.2 Организация досуга детей в летнее время учреждениями культуры города (проведение развлекательно-игровых, познавательных мероприятий для детей летних оздоровительных площадок и неорганизованных детей в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музейно-культурном центре и на открытых площадках во дворах микрорайонов №№ 1-4, площади 3-го микрорайона)
Показатели реализации 
|   № п/п
  | 
  Наименование показателя (индикатора)
  | 
  Единицы измерения
  | 
  Отчетный период
  | 
  Плановый период
  | 
||||||
|   2007
  | 
  2008
  | 
  2009
  | 
  2010
  | 
  2011
  | 
  2012
  | 
|||||
|   Цель программы
  | 
  Создание условий, направленных на формирование системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города  | 
|||||||||
|   1.  | 
  процент реализации проекта «Археологический лагерь «Древний стан»  | 
  %  | 
  99  | 
  100  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
||
|   2.  | 
  Количество мест (путевок) для подростков в археологическом лагере «Древний стан»  | 
  единиц  | 
  25  | 
  25  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
||
|   3  | 
  Количество проведенных мероприятий в летнее время для детей, подростков и молодежи культурно-досуговыми учреждениями, НБИС, Музейно-культурным центром  | 
  единиц  | 
  963  | 
  563  | 
  500  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
||
|   4  | 
  ЗАТРАТЫ на реализацию проекта 
  | 
  тыс. рублей  | 
  203,0  | 
  341,0  | 
  200,0  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
||
Подпрограмма «Народные художественные промыслы и ремесла»
Статус: подпрограмма № 4 Программы ХМАО-Югры «Культура Югры» на 2006-2008 годы»(закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2006 года)
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 2 . "Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия"
Задача 2.2. "Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе"
Срок реализации программы:
2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
Создание коллекции керамических изделий «Малая пластика» (возрождение утраченного ремесла по изготовлению предметов из глины)
Разработка и внедрение туристического маршрута «Эмдер-ожившая легенда» ( изготовление костюма Богатыря ).
Показатели реализации 
|   № п/п
  | 
  Наименование показателя (индикатора)
  | 
  Единицы измерения
  | 
  Отчетный период
  | 
  Плановый период
  | 
|||||||
|   2007
  | 
  2008
  | 
  2009
  | 
  2010
  | 
  2011
  | 
  2012
  | 
||||||
|   Раздел № 3 
  | 
  Поддержка центров народных художественных промыслов и ремесел.  | 
||||||||||
|   1.  | 
  % реализации проекта «Малая пластика»  | 
  %  | 
  100  | 
  100  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
|||
|   2  | 
  Количество экспонатов в коллекции керамических изделий «Малая пластика»  | 
  ед.  | 
  15  | 
  30  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
||||
|   3  | 
  % реализации проекта «Эмдер – ожившая легенда»  | 
  %  | 
  -  | 
  100  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
|||
|   4  | 
  ЗАТРАТЫ на реализацию 
  | 
  тыс. руб  | 
  100,0  | 
  121,0  | 
  -  | 
  -  | 
  -
  | 
  -  | 
|||
Подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура Югры».
Статус: Подпрограмма Программы ХМАО-Югры «Культура Югры « на 2006-2008 гг» (Закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2005 года
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. " Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры "
Задача 2.2. " Организация досуга населения”
Срок реализации программы:
2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
1.Проект «Проведение открытого зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее» и авангардного молодежного творчества «Белые ночи» на базе ГДК «Западный».(Два фестиваля объединены в один проект. Участвуют в фестивалях подростки и молодежь нашего города и территорий округа: рок-группы, рэп-группы, брейк-группы).
Показатели реализации
|   № п/п
  | 
  Наименование показателя (индикатора)
  | 
  Единицы измерения
  | 
  Отчетный период
  | 
  Плановый период
  | 
||||||
|   2007
  | 
  2008
  | 
  2009
  | 
  2010
  | 
  2011
  | 
  2012
  | 
|||||
|   Раздел № 1
  | 
  «Фестивали. Смотры. Конкурсы»  | 
|||||||||
|   1.  | 
  % реализации 1 зонального конкурса-фестиваля рок-музыки «Назад в будущее»  | 
  %  | 
  99  | 
  100  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
||
|   2  | 
  % реализации зонального конкурса-фестиваля авангардного молодежного творчества «Белые ночи»  | 
  %  | 
  -  | 
  100  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
||
|   3.  | 
  Количество рок-групп, принявших участие в зональном конкурсе-фестивале рок-музыки «Назад в будущее»  | 
  единиц  | 
  22  | 
  24  | 
  25  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
||
|   4.  | 
  Количество рэп-брейк-групп, принявших участие в 1 зональном конкурсе-фестивале авангардного молодежного творчества «Белые ночи»  | 
  единиц  | 
  -  | 
  17  | 
  20  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
||
|   5.  | 
  ЗАТРАТЫ на реализацию 
  | 
  тыс. рублей  | 
  100,0  | 
  400,0  | 
  -
  | 
  -
  | 
  -
  | 
  -  | 
||
Подпрограмма «Художественное образование».
Статус: Подпрограмма Программы ХМАО-Югры «Культура Югры « на 2006-2008 гг» (Закон ХМАО-Югры № 99-оз от 16 октября 2005 года
Цели и задачи комитета по культуре и искусству, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. " Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры "
Задача 1.2 " Организация предоставления дополнительного художественного образования”
Срок реализации программы:
2006-2008 годы.
Реализуемые мероприятия (проекты) комитета по культуре и искусству:
1. Выявление одаренных детей. (Учащиеся ДМШ № 2, завоевавшие призовые места в международных, всероссийских предметных конкурсах получают в течение учебного года стипендию – 10 тысяч рублей, которая перечисляется Департаментом культуры и искусства на расчетный счет родителей учащегося).
Показатели реализации
:
|   № п/п
  | 
  Наименование показателя (индикатора)
  | 
  Единицы измерения
  | 
  Отчетный период
  | 
  Плановый период
  | 
||||||
|   2007
  | 
  2008
  | 
  2009
  | 
  2010
  | 
  2011
  | 
  2012
  | 
|||||
|   Раздел № 4
  | 
  «Осуществление региональной поддержки одаренных детей»  | 
|||||||||
|   1.  | 
  Количество учащихся в ДМШ, ДШИ, получающие стипендию, разовые премии  | 
  человек  | 
  3  | 
  1  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
  -  | 
||
|   ЗАТРАТЫ на реализацию 
  | 
  тыс. рублей  | 
  5,5  | 
  10  | 
  -
  | 
  -
  | 
  -
  | 
  -  | 
|||
4. Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам
Отчетные и планируемые расходы комитета в данном объеме, направлены на достижение целей:
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия.
· На достижение первой цели наибольший объем средств 93% направлен на решение тактических задач:
Организация досуга населения.
На реализацию данной задачи направлено 43% наибольший объем расходов запланированных на достижение 1 цели, в том числе
в отчетном 2008г. – 44,5%
в текущем 2009г. – 42,2%
в плановом 2010г. – 42,4%
Наблюдается картина снижения доли средств в 2009 году на 2,3% за счет уменьшения расходов на обеспечение деятельности домов культуры города.
Организация предоставления дополнительного художественного образования.
На реализацию данной задачи определено 35% расходов, в том числе:
в отчетном 2008г. – 34,1%
в текущем 2009г. – 36,1%
в плановом 2010г. – 36,0%
Наблюдается картина увеличение доли средств в 2009г. на 2,0% увеличением расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры города (увеличение заработной платы, приобретение музыкальных инструментов, увеличением тарифов на платные услуги).
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.
На реализацию данной задачи определено 21,8% расходов, в том числе:
в отчетном 2008г. – 21,4%
в текущем 2009г. – 21,7%
в плановом 2010г. – 21,6%
· На достижение второй цели «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия» запланировано в среднем 7% от всего объема расходов комитета.
Небольшой удельный вес расходов объясняется тем, что на решение данной цели направлена в основном деятельность только одного учреждения МУ «Музейно-культурный центр».
На достижение данной цели работают две тактические задачи:
«Поддержка и развитие музейного дела», «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих на территории города», но расходы распределены на первую задачу, на вторую задачу продублированы, так как деятельность центра народных ремесел работающего под решением второй задачи осуществляется в общей деятельности муниципального учреждения МКЦ.
Удельный вес по расходов по годам составил;
в отчетном 2008г. – 5,1%
в текущем 2009г. – 7,4%
в плановом 2010г. – 7,3%
Увеличение удельного веса расходов в 2009г., 2010г. в сравнении с 2008г. объясняется открытием Центра малочисленных народов Севера.
Распределение отчетных и плановых расходов приведены в приложении № 6.
Приложение №6
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам
|   цели, задачи и программы
  | 
  отчетный период
  | 
  плановый период
  | 
||||||||||
|   2007год
  | 
  2008 год
  | 
  2009 год
  | 
  2010 год
  | 
  2011 год
  | 
  2012год
  | 
|||||||
|   Тыс.руб  | 
  %  | 
  Тыс.руб  | 
  %  | 
  Тыс.руб  | 
  %  | 
  Тыс.руб  | 
  %  | 
  Тыс.руб  | 
  %  | 
  Тыс.руб  | 
  %  | 
|
|   Цель 1. "Создание условий для организации досуга обеспечения жителей города услугами организаций культуры"
  | 
||||||||||||
|   Задача 1.1"Организация досуга населения»
  | 
||||||||||||
|   Программа «Организация отдыха, оздоровление детей, подростков и молодежи 2006-2010г.г.»
  | 
  401
  | 
  0,8
  | 
  341
  | 
  0,5
  | 
  198
  | 
  0,3
  | 
  224
  | 
  0,3
  | 
  234
  | 
  0,3
  | 
  244
  | 
  0,3
  | 
|   Не распределено по программам –
  | 
  52 469
  | 
  99,2
  | 
  62 357
  | 
  99,5
  | 
  57 754
  | 
  99,7
  | 
  65 945
  | 
  99,7
  | 
  69 030
  | 
  99,7
  | 
  72 263
  | 
  99,7
  | 
|   Руководство и управление в сфере установленных функций – комитет по культуре- аппарат  | 
  7 289  | 
  13,8  | 
  10 878  | 
  17,3  | 
  9 964  | 
  17,2  | 
  11 254  | 
  17  | 
  11 797  | 
  17,1  | 
  12 367  | 
  17,1  | 
|   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дома культуры)  | 
  39 466  | 
  74,6  | 
  47 707  | 
  76,1  | 
  44 290  | 
  76,4  | 
  50 738  | 
  76,7  | 
  53 089  | 
  76,6  | 
  55 552  | 
  76,6  | 
|   Культурно-массовые мероприятия  | 
  5 714  | 
  10,8  | 
  3 772  | 
  6,1  | 
  3 500  | 
  60,1  | 
  3 953  | 
  6  | 
  4 144  | 
  6  | 
  4 344  | 
  6  | 
|   ИТОГО распределено средств по задачи 1.1
  | 
  52 870
  | 
  44,4
  | 
  62 698
  | 
  44,5
  | 
  57 952
  | 
  42,2
  | 
  66 169
  | 
  42,4
  | 
  62 264
  | 
  42,4
  | 
  72 507
  | 
  42,5
  | 
|   
 Задача 1.2 "Организация предоставления дополнительного художественного образования»
  | 
||||||||||||
|   Не распределено по программам -
  | 
  38 949
  | 
  100
  | 
  48 057
  | 
  100
  | 
  49 535
  | 
  100
  | 
  56 106
  | 
  100
  | 
  58 569
  | 
  100
  | 
  61 150
  | 
  100
  | 
|   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детская музыкальная школа, школа искусств)  | 
  38 949  | 
  100  | 
  48 057  | 
  100  | 
  49 535  | 
  100  | 
  56 106  | 
  100  | 
  58 569  | 
  100  | 
  61 150  | 
  100  | 
|   ИТОГО распределено средств по задачи 1.2
  | 
  38 949
  | 
  32,7
  | 
  48 057
  | 
  34,1
  | 
  49 535
  | 
  36,1
  | 
  56 106
  | 
  36
  | 
  58 569
  | 
  36
  | 
  61 150
  | 
  35,8
  | 
|   Задача 1.3 "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города»
  | 
||||||||||||
|   Не распределено по программам -
  | 
  27 274
  | 
  100
  | 
  30 247
  | 
  100
  | 
  29 787
  | 
  100
  | 
  33 681
  | 
  100
  | 
  35 294
  | 
  100
  | 
  36 985
  | 
  100
  | 
|   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки)  | 
  27 274  | 
  100  | 
  30 247  | 
  100  | 
  29 787  | 
  100  | 
  33 681  | 
  100  | 
  35 294  | 
  100  | 
  36 985  | 
  100  | 
|   
 ИТОГО распределено средств по задачи 1.3
  | 
  27 274
  | 
  22,9
  | 
  30 247
  | 
  21,4
  | 
  29 787
  | 
  21,7
  | 
  33 681
  | 
  21,6
  | 
  35 294
  | 
  21,6
  | 
  36 985
  | 
  21,7
  | 
|   ИТОГО распределено средств по ЦЕЛИ №1 
  | 
  119 093
  | 
  94,5
  | 
  141 002
  | 
  94,9
  | 
  137 274
  | 
  92,6
  | 
  155 956
  | 
  92,7
  | 
  163 127
  | 
  92,6
  | 
  170 642
  | 
  92,6
  | 
|   Цель 2 "Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
  | 
||||||||||||
|   Задача 2.1 «Поддержка и развитие музейного дела»
  | 
||||||||||||
|   Не распределено по программам –
 
  | 
  6 866
  | 
  100
  | 
  7 618
  | 
  100
  | 
  10 945
  | 
  100
  | 
  12 362
  | 
  100
  | 
  12 959
  | 
  100
  | 
  13 585
  | 
  100
  | 
|   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музей)  | 
  6 866  | 
  100  | 
  7 618  | 
  100  | 
  10 945  | 
  100  | 
  12 362  | 
  100  | 
  12 959  | 
  100  | 
  13 585  | 
  100  | 
|   ИТОГО распределено средств по задачи 2.1
  | 
  6 866
  | 
  100
  | 
  7 618
  | 
  100
  | 
  10 945
  | 
  100
  | 
  12 362
  | 
  100
  | 
  12 959
  | 
  100
  | 
  13 585
  | 
  100
  | 
|   Задача 2.2 «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих на территории города»
  | 
||||||||||||
|   В том числе - Центр малочисленных народов –(повторно)  | 
  6 866
  | 
  100
  | 
  7 618
  | 
  100
  | 
  10 945
  | 
  100
  | 
  12 362
  | 
  100
  | 
  12 959
  | 
  100
  | 
  13 585
  | 
  100
  | 
|   ИТОГО распределено средств по задачи 2.2
  | 
  6 866  | 
  100  | 
  7 618  | 
  100  | 
  10 945  | 
  100  | 
  12 362  | 
  100  | 
  12 959  | 
  100  | 
  13 585  | 
  100  | 
|   ИТОГО распределено средств по ЦЕЛИ №2
  | 
  6 866
  | 
  5,5
  | 
  7 618
  | 
  5,1
  | 
  10 945
  | 
  7,4
  | 
  12 362
  | 
  7,3
  | 
  12 959
  | 
  7,4
  | 
  13 585
  | 
  7,4
  | 
|   Не распределено по задачам 
  | 
  0
  | 
  0
  | 
  0
  | 
  0
  | 
  0
  | 
  0
  | 
  0
  | 
  0
  | 
  0
  | 
  0
  | 
  0
  | 
  0
  | 
|   ВСЕГО распределено по целям
  | 
  125 959
  | 
  100
  | 
  148 620
  | 
  100
  | 
  148 219
  | 
  100
  | 
  168 318
  | 
  100
  | 
  176 086
  | 
  100
  | 
  184 227
  | 
  100
  | 
|   В том числе распределено по программам задача №1
  | 
  401
  | 
  0,3
  | 
  341
  | 
  0,5
  | 
  198
  | 
  0,3
  | 
  224
  | 
  0,3
  | 
  234
  | 
  0,3
  | 
  244
  | 
  0,3
  | 
|   Не распределено по целям, задачам, программам
  | 
||||||||||||
|   ИТОГО бюджет комитета
  | 
  125 959
  | 
  100
  | 
  148 620
  | 
  100
  | 
  148 219
  | 
  100
  | 
  168 318
  | 
  100
  | 
  176 086
  | 
  100
  | 
  184 227
  | 
  100
  | 
5. Результативность бюджетных расходов 
Решение задачи 1.1. «Организация досуга населения
»
. 
Одним из уязвимых мест в работе учреждений культуры является их неудовлетворительное материально-техническое состояние и отсутствие помещений для занятий кружков и студий. Из трех культурно-досуговых учреждений одно на ремонте пять лет (ГКЦ «Планета»), ГДК «Западный» также нуждается в капитальном ремонте, в ЦКД «Юность» комнаты для кружковой работы, сцена, гримерные комнаты, подсобные помещения, крыша также требуют капитального ремонта. При обветшалом состоянии учреждений культуры сложно выполнять план по платным услугам населению и создавать положительный имидж организаций культуры, развивать дальше и увеличивать количественные и качественные показатели. В результате обветшалости МУ ГДК «Западный», ремонтных работ в МУ ГКЦ «Планета» снизилось значение основных показателей:
1. Участников в клубных формированиях самодеятельного художественного творчества на 92 человека;
2. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий на 347:
-не проводились дискотеки-184;
-проведено меньше молодежных концертных программ из-за отъезда на учебу за пределы города участников молодежных творческих коллективов, а вновь набранный состав молодежных рок-, рэп-групп требует значительного подготовительного периода -35;
-меньше проведено конкурсно-игровых программ для детей, в связи с отсутствием у общеобразовательных школ транспорта для перевозки детей – 30, новогодних утренников из-за отсутствия зрительного зала ГКЦ Планета-50 ;
-меньше проведено учреждениями концертных программ творческих коллективов, выступлений профессиональных артистов – 48;
3. Количество посадочных мест в зрительных залах на 182.
Для укрепления материально-технической базы необходимо
: - капитальный ремонт учреждений культуры; - централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений высококачественных музыкальных инструментов, сценического оборудования, специальной мебели, обновления студийного оборудования. Для улучшения организации досуга населения необходимо: 
- сохранение традиций проведения народных праздников в рамках календарного круга, городских праздников и конкурсов- фестивалей; - сохранение преемственности в культурно-досуговой деятельности для различных групп населения, совершенствование системы фестивалей, смотров, конкурсов; - поддержка инновационных проектов, программ в области культурно-досуговой деятельности, культурных инициатив, акций, направленных на сохранение и развитие национальных культур, на работу с молодежью и детьми; 
Финансовые затраты на реализацию задачи 1.1. в 2008 году составили 62 698 т.р., в 2012 году – 72 507 т.р.
Решение задачи 1.2. «Организация предоставления дополнительного художественного образования»
.
Для развития системы художественного образования необходимо:
- сохранить систему поддержки одарённых детей;
-реализовывать полный спектр учебных планов образовательных программ по видам искусств, в том числе и образовательных программ раннего эстетического развития для учащихся, поступающих в возрасте 3 лет;
-учредить стипендии главы муниципального образования одарённым детям в области культуры и искусства;
-издавать и приобретать научно-методическую литературу, методические пособия, приобретать музыкальные инструменты, оборудование и материалы для обеспечения учебного процесса и стимулирования творческой активности детей.
-обучение молодежи и взрослых художественному образованию на вечерних отделениях, при наличии дополнительных площадей. Финансовые затраты на реализацию задачи 1.2. составили в 2008 году - 48 057 т.р. , в 2012 – 61 150 т.р.
Решение задачи № 1.3. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города»
. 
Улучшение материально технической базы библиотек, стабильное пополнение книжных фондов, компьютеризация библиотечных процессов, сохранность книжных фондов, организация работы центра общественного доступа к социально значимой информации в рамках программы «Электронная Югра», развитие Центральной детской библиотеки как центра детского чтения.
Финансовые затраты на реализацию задачи 1.3. составили в 2008 г. – 30 247 т.р., в 2012 – 36 985 т. р.
Достижение задачи 2.1. «Поддержка и развитие музейного дела
» предполагает создание условий для улучшения доступа жителей города к информации и знаниям, проведение археологических раскопок, формирование передвижных выставочных проектов, числа посещений музея. Проблемы:
1. Здание музея не принято Государственной комиссией в связи с невыполнением
требований Госпожарнадзора и, соответственно, не передано в оперативное управление.
Данная ситуация осложняет составление документальной отчетности, делает невозможным выполнение нормативных правовых актов в сфере музейного дела:
- получения разрешения на хранение и экспонирование оружия
- постановку на учет в государственную инспекцию пробирного надзора
- заключения трехстороннего договора с Росохранкультурой о передаче музейных
предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда РФ в
безвозмездное пользование музею.
2. Комплектование фондов - недостаточно экспонатов по этнографии и другим разделам
Один из главных методов комплектования фондов музея – это экспедиции с целью
изучения древней истории края (археология), этнографические исследования. Пути
разрешения проблемы – это целевое финансирование на проведение экспедиций с целью
сбора материалов для комплектования фондов музея.
3. Профессиональное обучение и переподготовка музейных работников на
профилированных кафедрах высших учебных заведений.
Финансовые затраты на реализацию задачи 2.1. составили в 2008 году – 7 618 т. р., в 2012– 13 585 т.р.
 Для решения задачи 2.2. «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих в городе»
Необходимо решить:
- увеличение выставочных площадей для экспонирования работ мастеров, с вводом в 2009 году Центра ремесел эта проблема частично будет решена.
- создание сувенирной лавки, для реализации работ мастеров
- приобретение современного технологического оборудования.
Финансовые затраты на реализацию задачи 2.2. составили в 2008 году (повторно – 7 618 т.р.), в 2012- ( повторно 13 585 т.р.).
Приложение №7
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности
Комитета по культуре и искусству
администрации г.Нягань
Сравнение основных показателей деятельности комитета по культуре и искусству администрации г.Нягань со средними значениями показателей по округу и России
|   Наименование показателя  | 
  отчетный  | 
  плановый  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   единица измерения  | 
  2007г (отчет- ный год) факт  | 
  Отклонение, (+ - ) от среднеокружного показателя  | 
  в сред- нем по округу  | 
  в сред- нем по России  | 
  2008г (отчет- ный год) факт  | 
  в сред- нем по округу  | 
  в сред- нем по России  | 
  2009 г (теку-щий)  | 
  в сред- нем по округу  | 
  в сред- нем по России  | 
  2010г (оче- ред- ной)  | 
  в сред- нем по округу  | 
  в сред- нем по России  | 
  2011г  | 
  в сред- нем по округу  | 
  в сред- нем по России  | 
||||||||||||||||||||||||||||
|   Цель 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры.
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Расход бюджета города по отрасли «Культура и искусство» на одного жителя ( в т.ч.Цель 2)  | 
  рублей  | 
  2041  | 
  - 883  | 
  2924  | 
  нет данных  | 
  2426  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
||||||||||||||||||||||||||||||
|   Задача 1.1. Организация досуга населения
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Показатель непосредственного результата
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Среднее число проведенных культурно-досуговых мероприятий
  | 
  мероприятий  | 
  452  | 
  +361  | 
  219  | 
  153  | 
  393  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  393  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  393  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  393  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
|||||||||||||||||||||||||||
|   Среднее число мероприятий для детей, проведенных одним культурно-досуговым учреждением  | 
  мероприятий  | 
  331  | 
  + 233  | 
  98  | 
  нет данных  | 
  200,3  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  200  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  200  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  200  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
|||||||||||||||||||||||||||
|   % платных мероприятий от общего числа мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями  | 
  %  | 
  63,2%  | 
  + 24  | 
  39,2%  | 
  нет данных  | 
  43,9%  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  44  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  45  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  45  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
|||||||||||||||||||||||||||
|   Показатель конечного результата
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Среднее число жителей на одно культурно-досуговое учреждение (тыс.чел.)  | 
  тыс.чел  | 
  18,7 (фактически 27,0)  | 
  Превышение в 2,5 раза (фактически превышение в 3,6 раза
  | 
  7,4  | 
  нет данных  | 
  18,8 (фактически 28,2)  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  18,9  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  19,0  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  19,3  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
|||||||||||||||||||||||||||
|   Задача 1.2. Организация предоставления дополнительного художественного образования
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Показатель затрат
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Расходы учреждений дополнительного художественного образования в расчете на одного учащегося за учебный год  | 
  тысяч рублей  | 
  55,5  | 
  + 5,6  | 
  49,9  | 
  нет данных  | 
  ?  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
||||||||||||||||||||||||||||||
|   Показатель непосредственного результата
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   % охвата работой школ детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ (не менее 12%)  | 
  %  | 
  11%  | 
  - 0,2%  | 
  11,2%  | 
  8,6%  | 
  11,3%  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  11,3%  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  11,3%  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  11,3%  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
|||||||||||||||||||||||||||
|   Задача 1.3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Показатель непосредственного результата  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Среднее число жителей на одну библиотеку  | 
  тысяч человек  | 
  7,0  | 
  + 0,5  | 
  6,5  | 
  3,1  | 
  6,8  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  7,1  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  7,2  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  7,2  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
|||||||||||||||||||||||||||
|   Среднее число читателей на 1 библиотеку  | 
  человек  | 
  3259  | 
  +1384  | 
  1875  | 
  1198  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  7,0  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  7,1  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  7,2  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
||||||||||||||||||||||||||||
|   Средняя книгообеспеченность 1 жителя города  | 
  экз.книг  | 
  2,1  | 
  - 0,6  | 
  2,7  | 
  нет данных  | 
  2,2 экз.  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  2,2 экз  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  2,3 экз  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  2,3 экз  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
|||||||||||||||||||||||||||
|   Охват населения библиотечным обслуживанием  | 
  %  | 
  47%  | 
  + 16,1  | 
  30,9%  | 
  нет данных  | 
  47%  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  46%  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  46%  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  46%  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
|||||||||||||||||||||||||||
|   Цель 2. Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия. Поддержка и развитие музейного дела.
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Расход бюджета города по отрасли «Культура и искусство» на одного жителя ( повторно – Цель1.)  | 
  рублей  | 
  2041  | 
  - 883  | 
  2924  | 
  нет данных  | 
  2426  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
  нет данных  | 
||||||||||||||||||||||||||||||